Ahoj Poradaci,
opat som tam, kde som nechcela:-).
Viete mi niekto poradit? :
Ja (platca DPH) fakturujem ceskemu klientovi ( platca DPH) za produkciu ( vyrobu tovaru ) reklamnych nalepiek, ktore budu pouzite len na slovensku. Nikdy nebudu vyvezene na uzemie CR, ani nikde inde.
Vystavit fa s DPH, alebo bez? A ked bez DPH, aky § pouzit?
Ja si osobne myslim ze:
a) miesto dodania je tuzemsko(nakolko tu bol tovar vyrobeny a aj tu ostane ), §13 1c)
b) fa vystavit normalne s 19% DPH
Mylim sa?
dakujem pekne vsetkym
Naposledy upravil Hofffka : 09.07.07 at 13:02 Dôvod: gram.chyba