Ahoj poraďáci,
možno ma vysmejete, že táto téma je tu už spracovaná, ale mám s tým problém, preto sa na Vás opäť obraciam s prosbou o pomoc.
Takže v apríli sme vrátili zamestnancovi preplatok na dani 705 Sk a zároveň boli za všetky 3 mesiace minulého štvrťroka ovedené preddavky riadne v plnej sume. Pokašľala som to? Ako a kde uviesť teraz ten preplatok čo mal zamestnanec? Okrem toho mám ešte jedného zamestnávateľa, ktorý má preplatok, teda zamestnancom zrážal správne ale odvádzal viac. Ako najjednoduchšie vyriešiť toto /myslím aj v prehľade/???
Ďakujem