Ak dobre rozumiem otázke, faktúru za tovary alebo služby dodané v decembri 04 zaradíš celé do decembra, dátum dodania je v decembri, aj keď ju môžeš vystaviť aj v januári 05. A DPH takisto treba zaradiť do daň. priznania za 12/04, kedy bol tovar (služ.) dodaný.