Zavrieť

Porady

Prvýkrát ročná uzávierka v PÚ

Prvýkrát robím uzávierku v PU (Vraj všetko treba skúsiť). Teoreticky by som to vedela, ale čo s praxou? Zatiaľ som si vytiahla Hlavnú knihu a skontrolovala obsah účtov, náväznosti, urobila kontrolu matematickú i logickú. Javí sa mi to zatiaľ dobre. Aký technologický krok nasleduje? Môžem hneď pristúpiť k spracovaní súvahy a výsledovky? A čo záverečné účty súvahové? Čo s nimi?

Otázky pre mnohých možno nepochopiteľn laické, ale rozmýšľam, rozmýšľam, rozmýšľam.
Usporiadat
evina evina

evina je offline (nepripojený) evina

Naďa
Prvýkrát robím uzávierku v PU (Vraj všetko treba skúsiť). Teoreticky by som to vedela, ale čo s praxou? Zatiaľ som si vytiahla Hlavnú knihu a skontrolovala obsah účtov, náväznosti, urobila kontrolu matematickú i logickú. Javí sa mi to zatiaľ dobre. Aký technologický krok nasleduje? Môžem hneď pristúpiť k spracovaní súvahy a výsledovky? A čo záverečné účty súvahové? Čo s nimi?

Otázky pre mnohých možno nepochopiteľn laické, ale rozmýšľam, rozmýšľam, rozmýšľam.
Na akom programe robíš?
0 0
Naďa Naďa

Naďa je offline (nepripojený) Naďa

Robím v MRP. Teória je pekná vec, ale prax je prax. Teraz vyzerám asi tak, ako moja ikona.
0 0
evina evina

evina je offline (nepripojený) evina

Naďa
Robím v MRP. Teória je pekná vec, ale prax je prax. Teraz vyzerám asi tak, ako moja ikona.
Tak už o tomto čase vyzeráme mnohí. Nerobím s tým programom ale skúsim. Predpokladám, že všetko je zaúčtované, zostatky účtov sedia ako majú, záväzky, majetky, pohľadávky atď. je všetko O.K. Ja si vytvorím, resp. už mám súvahu, aj výsledovku vytvorenú v programe. Po kontrole súvahy a výsledkovky si ich vytlačím /t.j. súvaha a HV pred zdanením/, vypočítaš daň, zaúčtuješ na 591 a neviem ako v tvojom programe, ale ja si vytvorím výkaz súvahu a výsledovku, vrátane zaokrúhlenia na tis. SK. priamo v programe.Predpokladám, že to robia všetky programy. V programe mám tzv. 13. mesiac, kde vytvorím konečný účet súvahový a účet ziskov a strát, uzavriem rok a hurá do januára 2005. V januári vytvorím začiatočný účet súvahový a znova celý rok dokola... Dúfam, že s prihliadnutím na túto hodinu to nie je príliš chaotické
0 0
Naďa Naďa

Naďa je offline (nepripojený) Naďa

Nie je to chaotické, rozumiem tomu, skúsim to. Ale až dnes.(t.j. keď vstanem) Ďakujem.
0 0
evina evina

evina je offline (nepripojený) evina

Naďa
Nie je to chaotické, rozumiem tomu, skúsim to. Ale až dnes.(t.j. keď vstanem) Ďakujem.
Som rada.Dobrú noc
0 0
Naďa Naďa

Naďa je offline (nepripojený) Naďa

K danej téme mámešte otázku. Všetky prevody na konečné účty súvahové a výsledkové je asi potrebné robiť ručne. Hľadala som v programe akúsi automatizáciu, nenachádzam. Som nešikovná?
0 0
evina evina

evina je offline (nepripojený) evina

Naďa
K danej téme mámešte otázku. Všetky prevody na konečné účty súvahové a výsledkové je asi potrebné robiť ručne. Hľadala som v programe akúsi automatizáciu, nenachádzam. Som nešikovná?
Môj program to spraví automaticky po stlačení jedného písmena. Skús v rámci časti o programoch nájsť niekoho, kto robí v tom programe, videla som už také príspevky a oslov ho cez súkromné správy. Ja dosť pochybujem, že by sa to malo robiť ručne.
0 0
lenkak lenkak

lenkak je offline (nepripojený) lenkak

Lenka
Skús si pozrieť link:
http://www.porada.sk/showthread.php?t=3542

A malý návod:
Keď nie je multiverzia, robí sa hneď od ročného prevodu (nedá sa skopírovať firma)
Ročná uzávierka, prechod z 2004 do 2005 (iba multiverzia) UPOZORNENIE: Pred vykonaním ročnej uzávierky je potrebné odzálovahovať dáta (Údržba dát -> Zálohovanie).

1. Nastavenie - Voľba a definícia firiem - kurzorom sa nastaviť na firmu v ktorej sa účtuje rok 2004.

2. Stlačiť tlačítko "SKOPÍROVAŤ" (týmto tlačítkom sa pridá nová firma v zozname, ktorá bude obsahovať údaje z roku 2004, t.j. identická kópia). Je vhodné zadať nasledujúci účtovný rok t.j. rok 2005.

3. Cez túto voľbu otvoriť skopírovanú firmu - r. 2005, v ktorej sú údaje z roku 2004.

4. Účtovný denník -> Funkcie -> Ročný prevod - program ponúka ďalšie dve možnosti výberu:
- Doplnenie uzávierkových zápisov
- Ročný prevod

Vybrať "Ročný prevod ". Po potvrdení upozornenia (Ročný prevod je nevratná operácia) program ponúkne dátum uzávierky (31. 12. 2004) a po stlačení tlačítka OK sa spustí ročný prevod. Pokiaľ sa nechá zaškrtnutú voľbu "Zmazať vybavené objednávky a faktúry" (prednastavené - doporučujem nechať zaškrtnuté), zmažú sa vybavené objednávky a plne uhradené faktúry, pohľ. a záväzky. Program ponechá adresy, neuhradené pohľadávky a záväzky, nevybavené objednávky a zákazky.
Po prevode bude účtovný denník prázdny resp. v ňom zostanú zápisy z predchádzajúcich rokov označené ako ARCH (archívne) na kontrolu saldokonta. Teraz sa môže začať účtovať nový rok t.j. rok 2004. Pokiaľ sa budeš chcieť vrátiť do roku 2004, otvoríš ho pomocou voľby "Voľba a definícia firiem" a vyberieš si konkrétny rok.

5. Po zaúčtovaní všetkých prípadov v roku 2004 si vytlačíš konečné stavy, ktoré potom prepíšeš v Počiatočných stavoch v roku 2005. Ak sa pridáva prijatá faktúru z r.2004, ktorá nie je uhradená do 31.12.2004, je nutné ju zaradiť aj do r. 2005 a zaúčtovať ako archívny zápis - cez zmenu čísla účt. zápisu.

Doporučujem vo firme r.2005 nastaviť kontrolný dátum na 31.12.2004.

Poznámka: Ročná uzávierka skladu sa prevádza zvlášť.



Ak niečomu nebudeš rozumieť stačí napísať.
Naposledy upravil lenkak : 28.02.05 at 16:09
0 0
ondrejvla ondrejvla

ondrejvla je offline (nepripojený) ondrejvla

Podstatné, že zatiaľ to viem... Ale zajtra už možno bude inak. ...viac
Naďa
Robím v MRP. Teória je pekná vec, ale prax je prax. Teraz vyzerám asi tak, ako moja ikona.
Ja tiež účtujem v MRP, najskôr si vysúhlasíš všetky účty, či ti sedia zostatky na kbihy záväzkov a pohľadávok, účty 01,02 mínus 07,08 na zostatok v knihe HIM, účty 331 až 336 analytika či súhlasia na nesplatené mzdy a odvody, taktiež účty 341 až 343, vysúhlas si zrážkovú daň, prípadne preddavky na DP, v pomocných výpočtoch, ktoré si urobíš ručne si vypočítaj hospodársky výsledok a daň. Interným dokladom zaúčtuj daň, odpočítaj zrážkovú a preddavkovú daň a zaúčtuj. Potom si prekopíruj firmu pre uzávierku v špeciálnych funkciach- voľba firmy, a nazvi ju uzávierka 2004. Vojdi do tejto firmy, dátum musíš mať 31.12.2004 a spusť si závierku aj súvažných účtov.
Až potom sa ti účty vynulujú a ty si môžeš dať tlačiť hlavnú knihu. Nový rok si urob nasledovne : špeciálne funkcie, definícia firiem, spusti uzávierku a zrušenie denníka a prenos do počiatočných stavov. Potom si daj porušiť, čo ti ponúka program a máš otvorenú firmu pre rok 2005. Ale pozor! Najskôr si všetko zálohuj na diskety!!! Príjemné závierkové práce, ja ich doslova milujem!!
0 0
Naďa Naďa

Naďa je offline (nepripojený) Naďa

Ďakujem všetkým za rady. Zvládla som to!!!!!!!
Svet je predsa len o niečo krajší, ako pred týždňom.
0 0
evina evina

evina je offline (nepripojený) evina

Naďa
Ďakujem všetkým za rady. Zvládla som to!!!!!!!
Svet je predsa len o niečo krajší, ako pred týždňom.
Gratulujem
0 0
Naďa Naďa

Naďa je offline (nepripojený) Naďa

evina, ak si z Košíc, nemáš chuť na zmzlinu s ovocím a kopou šľahačky? V apríli si ju určite dám a rada pozvem aj Teba a ostatných radcov.
0 0
evina evina

evina je offline (nepripojený) evina

Naďa
evina, ak si z Košíc, nemáš chuť na zmzlinu s ovocím a kopou šľahačky? V apríli si ju určite dám a rada pozvem aj Teba a ostatných radcov.
Som z Bratislavy , a veru chuť by som aj mala, ale skôr sa hodím do témy porady
diéta. Ale viem si predstaviť ako je človeku ľahko na duši s každým hotovým DP.
0 0
Natka Natka

Natka je offline (nepripojený) Natka

S tou zmrzlinou je celkom dobrý nápad,ale ja mám momentálne kyslú príchuť v ústach, lebo som zistila (tiež som 1.krát robila uzávierku v PÚ), že v súvahe mám chybičku krásy v jednom podstatnom čísle, ale chvalabohu som ešte pred valným zhromaždením a výkazy som ešte nedávala na okresný súd - obch.register, zbierka listín. Ako sa má postupovať na DÚ - dáva sa nová súvaha nejaká opravná, výkaz ziskov a strát, poznámky a kde sa dáva "krížik" - riadna, mimoriadna, priebežná, zostavená, schválená?To je otázok, čo?
0 0
účtovník 007 účtovník 007

účtovník 007 je offline (nepripojený) účtovník 007

To by som aj ja chcela občas vedieť. ...viac
Natka, do konania valného zhromaždenia môžeš v prípade potreby otvárať účtovné knihy a urobiť opravu v súvahe a VZaS. Samo valné zhromaždenie Ti to môže prikázať. Po VZ podáš na DÚ novú súvahu a VZaS ,kde zaškrtneš políčko schválená. S daň. priznaním si zaškrtla iba zostavená.
Usmernenie nášho DÚ je: po konaní VZ musia predložiť všetci súvahu a VZaS s označením schválená aj tí, čo výkazy majú schválené VZ bez zmeny.
Naposledy upravil účtovník 007 : 06.05.05 at 07:06
0 0
Natka Natka

Natka je offline (nepripojený) Natka

Ďík účtovník 007, som rada, že nemusím dávať nejaké opravné výkazy.
0 0
toria toria

toria je offline (nepripojený) toria

Prosím pordate s prvou uzávierkou v Omege. Firma bola založená v 10/2006. čo všetko nemám zabudnúť a čo všetko mám skontrolovať. Teoreticky to mám naštudované, ale prax v uzávierke žiadnu.
Vďaka
0 0
liba2 liba2

liba2 je offline (nepripojený) liba2

[SEARCH]prechod do nového roka[/SEARCH]
Otváraj len porady Alfa,Omega,Olymp.
0 0
sway sway

sway je offline (nepripojený) sway

som človek ktorého poteší keď niekomu dobre poradí, a nik mu nemá za zlé, keď sa pýta na "samozrejmosti" a hlavne som žena - žienka ...viac
toria Pozri príspevok
Prosím pordate s prvou uzávierkou v Omege. Firma bola založená v 10/2006. čo všetko nemám zabudnúť a čo všetko mám skontrolovať. Teoreticky to mám naštudované, ale prax v uzávierke žiadnu.
Vďaka
najskôr si spusti kontrolu účtovníctva, či máš všetko OK - prípadne chyby poopravuj,
vytlač si hlavnú knihu - prejdi účty či sú v poriadku, a či sedia zostatky
vytlač si súvahu analytickú - odkontroluj, či sedia účty a či tam nemáš niečo sporné,
odkontroluj si hlavne banku a pokladňu v evidencii dokladov či sedí zostatok s knihou anal.evidencie
skontroluj si zostatky 336 - podľa výkazov za 12/2006, tiež 331 podľa posladnej výplatnice, 343 - podľa posledného DPH výkazu,
vytlač si výkaz ziskov a strát - inform. tlačivo, či ti sedí zo súvahou
nezabudni ak bol zisk zaúčtovať daňovú povinnosť a tým pádom odkontroluj aj účet 341. - Tu je dôležité si spraviť všetky uzávierky mesačné,vytlačiť hlavnú knihu pred zdanením,zrušiť poslednú uzávierku a potom doúčtovať daň.
aspoň tolko....
0 0
mariannak mariannak

mariannak je offline (nepripojený) mariannak

Už som si vytlačila všetky zostavy a teraz ma napadlo, že som nezaúčtovala rezervu na nevyčerpané dovolenky. A je to až 6 dni nevyčerpanej dovolenky. Takže môžem všetko tlačiť ešte raz....... Ako sa hovorí "dvakrát meraj a raz rež"
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať