Zavrieť

Porady

účtovanie - kontrola

Pekný deň, rada by som sa poradila, či mám správne zaúčtované veci:

1: príjem dotácie - BÚ - PNZD, kniha záväzkov
čerpanie (nákup DM) - BÚ - VOZD, ID - POZD, zníženie záväzku
- môže byť ID priebežne, po každej kúpe, či musí byť na konci roka, lebo
chápem to tak, že mi vzniká príjem OZD, keď použijem dotáciu, a to mi
vzniká hneď ako kúpim drobný majetok
2: prišla zálohová FA a hneď bola uhradená : záväzok ZF, BÚ - VNZD
prišiel tovar (DM) a faktúra: došlé FA, ID - VOZD
- tu neviem, či musím dávat v druhom kroku aj VNZD ako mínus a prečo?
Tak som to čítala v článkoch na porade, tak som teraz zmätená.

Ďakujem
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

    Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac Zita5
    Prikladám Metodický pokyn k účtovaniu dotácii

    Jarka 1 je offline (nepripojený) Jarka 1

    Jarka 1
    Predpokladám, že išlo o dotáciu na prevádzkové náklady.Táto sa môže zahrnúť do príjmu OZD len do výšky nákladov v tomto roku. Ak bude výdaj nižší, tak zvyšok sa zahrnie v nasledujúcom roku. Ja som to riešila tak, že príjem dotácie bol PNZD a na konci roka cez ID som do príjmu OZD zahrnula časť dotácie do výšky nákladov. V priebehu roka som účtovala výdaj OZD, ale bez interných dokladov o použití dotácie. Prevádzkovú réžiu sme nemuseli dokladovať na ÚP za každý jeden nákup.

    e.v.a. je offline (nepripojený) e.v.a.

    e.v.a.
    Ďakujem Jarka, vlastne tak isto to mám aj ja, len ja si robím ID priebežne, hneď ako nakúpim tovar a vtedy to dávam do POZD. A to ma zaujímalo, či to nie je chyba. Či to musím robiť hromadne na konci roka, alebo to môže byť aj priebežne. Je to pre mňa prehľadnejšie.

    A k tomu druhému bodu sa mi niekto nevie vyjadriť? Prečo by sa mali znižovať VNZD s mínusom, prečo nestačí to zaúčtovať ako VOZD?
    Vďaka

    Jarka 1 je offline (nepripojený) Jarka 1

    Jarka 1
    Ak som správne pochopila, tak si uhradila ZF v plnej výške, ako bola vyúčtovacia FA. Asi nie si platca DPH. Ja by som ZF zaúčtovala ako VOZD a potom by som ju preúčtovala ako odpočet zálohy na FA. Nič by som neúčtovla žiadnym mínusom ani cez ID.

    účtovanie - kontrola

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.