Chcem sa poradiť.
Od jedného dodávateľa nám v priebehu niekoľkých mesiacov prišli faktúry rôzne vystavené a preto si nie som istá ako sa majú zaúčtovať DPH.
Najskôr bol tento dodávateľ len platcom DPH v ČR, sídli v ČR a vystavil nám faktúru v eurách a vyčíslil aj DPH. Potom vystavil ďalšiu faktúru ale už v SK, a následne sa stal platcom DPH aj na Slovensku - začal uvádzať slovenské IČ DPH.
v prvých dvoch prípadoch sa účtovalo o DPH - ako samozdanenie , je to správne??? čiže daň O???
V treťom prípade , keď už mali slovenské IČ DPH , tak, ako by to bol slovenský dodávateľ - DPH na odpočet, je to tak správne??
prosím, poraďte
A ako postupovať v tom prípade, že zahraničný - český dodoávateľ je platcom DPH ale ju nevyčísli? ??
moc ďakujem