Dobrý deň,
prosím Vás skúste mi niekto potvrdiť tézu, že PO1 identifikovaná pre daň v SR fakturuje sprostredkovanie zákazky,ktorú PO2 identifikovanej pre daň tiež v SR vykoná v ČR. Je jasné,že PO2 bude fakturovať do ČR bez DPH,ale ako bude prebiehať fakturácia medzi PO1 a PO2.