Zavrieť

Porady

Spätné uplatnenie

Firma sa stala od tohoto roku platcom DPH a spätne si uplatňuje DPH z PC nad 30.000 Sk. Jedna štvrtina bola vlani odpísaná, takže ostalo asi 25.000 na tento rok. Z tejto sumy si vypočítam 19% a teraz moja otázka: Mám ten základ bez DPH dať do nákladov jednorazovo v tomto roku( lebo činí asi 20.000,-), alebo pokračovať v odpisovaní základu dane ďalšie tri roky? Účtujem v JÚ.
Do ktorého riadku DP ide táto DPH?
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    slnko je offline (nepripojený) slnko

    slnko
    Anairda
    Firma sa stala od tohoto roku platcom DPH a spätne si uplatňuje DPH z PC nad 30.000 Sk. Jedna štvrtina bola vlani odpísaná, takže ostalo asi 25.000 na tento rok. Z tejto sumy si vypočítam 19% a teraz moja otázka: Mám ten základ bez DPH dať do nákladov jednorazovo v tomto roku( lebo činí asi 20.000,-), alebo pokračovať v odpisovaní základu dane ďalšie tri roky? Účtujem v JÚ.
    Do ktorého riadku DP ide táto DPH?
    Táto DPH ide na r. 21 - odpočítanie dane pri registrácii platiteľa podľa § 55.
    Podľa mňa treba pokračovať v odpisovaní.

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.