Dobré ráno,
v mesiaci január 08 sme predali tovar, ktorý máme v komisii, predaj sme nahlásili dodávateľovi, s ktorým máme uzavretú komisionársku zmluvu. Dodávateľ z EU nám vystavil faktúru - daňová povinnosť 31.1.08, dátum vystavenia 7.2.2008. No a teraz neviem, do ktorého daňového priznania DPH mám túto faktúru dať. Vzniká daňová povinnosť dňom vystavenia faktúry - teda 7.2.2008, alebo 31.1.2008 ? Je deň vzniku daňovej povinnosti 15. deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, kedy bol tovar dodaný - v tomto prípade bola faktúra vystavená pred 15. dňom, takže 7.2.08, alebo pre kominenta vzniká daňová povinnosť ako u komisionára, t.j. v rovnakom období vznike daňová povinnosť aj právo na odpočítanie dane ?
Ďakujem za odpoveď.