Dúfam, že rezervu si tvorila len na čistý náklad, t.z. nezahrňovala si do nej aj DPH.V tomo roku sa nemusíš s ničím trápiť.Náklad na províziu t.z. tých 7 000,-Sk zaúčtuješ na ú. 323 na str. MD, DPH zaúčtuješ normálne na ú. 343 na str. MD a na strane Dal zaúčtuješ 321 /faktúru/. A máš po starosti!Nemusíš nič "rozpúšťať".Postupné rozpúšťanie rezerv sa týka trochu inej problematiky.Dúfam, že som to napísala zrozumiteľne.Ahoj