Sme firma, ktorá účtuje v PÚ, sme platcom DPH v SR a máme dodávateľskú faktúr z ČR od platiteľa registrovaného pre DPH v ČR za prenájom vozidla. Na faktúre je vyfakturovaný prenájom i DPH 19% k tomuto prenájmu od ČR dodávateľa. Vie mi niekto poradiť ako to zaúčtovať a čo s DPH, uvádza sa to
niekde aj v daň.priznaní k DPH, ak áno, kde?
Ďakujem.