kunkelovaa Po vyňatí 901 mi na účte 428 zostáva bývalá 964 stav -84 tis. Sk. Je to nejaká chyba ešte z rou 2005, ktorú moje predchodkyne akceptovali a ja s tým nemám čo urobiť. Vraj na prelome rokov 2005/2006 zabudli odpísať túto sumu z 964 (neviem, ako sa vtedy účtovalo, ja preberám uct od tohto roku), aj keď reálne bolo všetko uhradené a prevedené. Proste je to nejaký fiktívny zostatok. Keby to moja predchodkyňa v minulom roku zúčtovala, bolo by to ok, lenže to neurobila. Zúfam si z toho. Dnes audítor povedal, že tam mám nechať mínusový stav, lebo by sa to dalo vyriešiť len predpisom nejakej pohľadávky. Tá by však musela byť reálne uhradená, lebo zas mi potom bude strašiť pohľadávka. Poraďte niekto niečo múdre, prosím.
Ja som sa s podobným problémom trápila v minulom roku. Z roku 2006 sa mi na salde výdavkov prenášalo -200 000,- Sk a ja som nechápala ako je to možné, keď som tam mala mať nulu. Po dôkladnej analýze som zistila,to že moja predchádzajúca všetko čo nevedela kam patrí, dala na záväzky alebo pohľadávky, čím sa navýšili/znížili náklady. Odsúhlasovala len bankové výpisy a keď uzavrela rok a zistila, že má mínus, jednoducho vystornovala záväzok, ktorý jej vyhovoval.No hrôza. V jednom mesiaci dokázala urobiť 200 krát stornozápis. Trvalo mi celý minulý rok kým som to dala do poriadku.
Záleží na softvérovom vybavení, či sa dokážeš dostať do predchádzajúcich rokov. Ak áno vytlač si všetky záväzky a pohľadávky postupne podľa rokov a odsúhlasuj si ich. Sumu, ktorú zaúčtovala duplicitne potom podľa potreby vystornuj k 428. Je to babračka, ale aj tak musíš inventúru urobiť ku koncu roka. Ja by som to aspoň urobila takto. Prajem Ti, aby si nemusela prejsť tým, čím som prešla ja. Snáď bola tá tvoja predchodkyňa lepšia účtovníčka ako tá moja.