Sme FO - platca DPH v SR ,(ako záujemca o obchod) sme uzatvorili zmluvu o sprostredkovaní so spoločnosťou so sídlom v Paname, (ako so sprostredkovateľom), na uzatvorenie budúcej kúpnej zmluvy na kúpu hnuteľného hmotného investičného majetku. Panamský sprostredkovateľ našiel predávajúceho v ČR, s ktorým sme následne nato uzatvorili zmluvu o budúcej kúpnej zmluve.
Teraz mám dve faktúry:
- jednu za sprostredkovanie obchodu od Panamského sprostredkovateľa (bez DPH, bez odvolávky na oslobodenie od DPH, vlastne z faktúrky a ani zo zmluvy nie je jasné či to je vôbec platca DPH)
Ďalej je na dosť veľkú sumu (nad 1,5 mil) ... tak čo s DPH - čkou???
- druhú ako zálohu na budúcu kúpu majetku od českého dodávateľa, je platca DPH, čiže záloha je bez DPH - kedy ju uvediem do DPH???? Po skutočnom dodaní majetku a vyúčtovaní záloh, alebo v období zaplatenia zálohy???
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::
Ďakujem a skladám klobúk z hlavy pred tým, kto toto prelúska a u mňa bude proste už navždy