iris07 Dobrý večer,
v akom období účtujete dobropisy, ktoré sa týkajú predchádzajúceho roka?
V decembri sme predali tovar (vystavená faktúra) a zákazník nám z neho v júli ďalšieho roka časť vrátil. K tomu sme vystavili dobropis a zaúčtovali na 604 s mínusom.
Ovplyvňuje tento dobropis daň z príjmov PO z predchádzajúceho roku?
neviete?
Ide o to, že na daňovej kontrole mi chcú sumu dobropisu pripočítať k výnosom a dodaniť. A mám si podať opravné daňové k roku predtým. Mne sa to zdá veľmi nelogické, aby som po každom dobropisu opravovala dňové priznanie predchádzajúceho roka.
ako riešite dobropisy u vás?