Zavrieť

Porady

Dobropis a daň z príjmov PO

Dobrý večer,

v akom období účtujete dobropisy, ktoré sa týkajú predchádzajúceho roka?
V decembri sme predali tovar (vystavená faktúra) a zákazník nám z neho v júli ďalšieho roka časť vrátil. K tomu sme vystavili dobropis a zaúčtovali na 604 s mínusom.
Ovplyvňuje tento dobropis daň z príjmov PO z predchádzajúceho roku?
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    iris07 je offline (nepripojený) iris07

    iris07
    iris07 Pozri príspevok
    Dobrý večer,

    v akom období účtujete dobropisy, ktoré sa týkajú predchádzajúceho roka?
    V decembri sme predali tovar (vystavená faktúra) a zákazník nám z neho v júli ďalšieho roka časť vrátil. K tomu sme vystavili dobropis a zaúčtovali na 604 s mínusom.
    Ovplyvňuje tento dobropis daň z príjmov PO z predchádzajúceho roku?
    neviete?
    Ide o to, že na daňovej kontrole mi chcú sumu dobropisu pripočítať k výnosom a dodaniť. A mám si podať opravné daňové k roku predtým. Mne sa to zdá veľmi nelogické, aby som po každom dobropisu opravovala dňové priznanie predchádzajúceho roka.
    ako riešite dobropisy u vás?

    Tweety je offline (nepripojený) Tweety

    Tweety
    iris07 Pozri príspevok
    Dobrý večer,

    v akom období účtujete dobropisy, ktoré sa týkajú predchádzajúceho roka?
    V decembri sme predali tovar (vystavená faktúra) a zákazník nám z neho v júli ďalšieho roka časť vrátil. K tomu sme vystavili dobropis a zaúčtovali na 604 s mínusom.
    Ovplyvňuje tento dobropis daň z príjmov PO z predchádzajúceho roku?
    Nie, dobropis zaúčtujete do obdobia, kedy je vystavený.

    iris07 je offline (nepripojený) iris07

    iris07
    ďakujem Tweety,
    podľa mňa to je tak isto.
    ale prišlo mi vyjadrenie z DU, že mám doplatiť daň z toho dobropisu...
    a môžu mi k tomu účtovať aj penále a nejakú pokutu?

    Tweety je offline (nepripojený) Tweety

    Tweety
    iris07 Pozri príspevok
    ďakujem Tweety,
    podľa mňa to je tak isto.
    ale prišlo mi vyjadrenie z DU, že mám doplatiť daň z toho dobropisu...
    a môžu mi k tomu účtovať aj penále a nejakú pokutu?
    Práveže ste v m.r. odviedli štátu na základe faktúry viac teraz, ak dobropis zaúčtujete, zníži daňovú povinnosť, takže niet čo doplácať do m.r.

    betka je offline (nepripojený) betka

    betka
    Nemajú prečo dodaňovať, pretože:
    Ak by sa jednalo o nejakú zľavu, skonto, bonus, kt. ste poskytli zákazníkovi v roku 2007 nejak dodatočne, že bol tovar kazový...., potom by správca postupoval správne.

    Zákazník však nakúpil 5 ks tovaru v roku 2006. Následne v roku 2007 3 ks tovaru vrátil a vystavili ste dobropi v roku 2007, a zn ížili ste si 604. K vráteniu tovaru došlo v roku 2007, ide o prípad, kt. časovo a vecne súvisí s rokom 2007.

    iris07 je offline (nepripojený) iris07

    iris07
    Bohužiaľ, daňový úrad má vždy (svoju) pravdu...
    Podľa ich interných predpisov daný prípad treba riešiť podaním dodatočného daňového priznania k predchádzajúcemu roku a v aktuálnom roku to zahrnúť medzi pripočitateľné položky k ZD.

    ďakujem za odpovede!
    Naposledy upravil iris07 : 19.05.08 at 17:01 Dôvod: poďakovanie :)

    Dobropis a daň z príjmov PO

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.