Zavrieť

Porady

Nadmerný odpočet a zahr.dobropis

Dobrý deň,
mám nasledovné sumy v zdaňovacom období za 1q.2008:
dobropis zo zahraničia vystavený v januári 2008 prepičítaný na Sk
- 9.759,95 Sk, z vypočítané DPH je -1.854,39 Sk
Záväzky tuzemské (DPH na vstupe): 3.173,80 Sk a DPH je 603,- Sk

DPH na výstupe je -1.854,39 Sk (to je ten zahraničný dobropis).
Ja som takto vypočítala daňové priznanie:
r.07 -9.760,-Sk
r.08 -1.855,-Sk
r.17 -1.855,-Sk
r.19 -1.252,-Sk
r.21 603,- Sk
r.29 603,- Sk
Na daňovom úrade mi povedali, že je to zlé. Po prvé preto lebo sa daň zaokrúhluje na celé koruny nadol. Po druhé preto, lebo do riadku 19 nemôžeme daň mínusovú sumu. A podľa nich môj nadmerný odpočet je nie 603,- Sk ale 2.457,- Sk. Nechápem to! Mohol by mi to vysvetliť niekto?
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času
    Alena Šimová
    Podľa mňa je to nezmysel. Veď pri nákupoch zo zahraničia, ak mám zároveň povinnosť aj nárok na odpočet, DPH mi nemôže ovplyvniť výsledok. Čo sa týka riadkov, tie sú podľa mňa správne, aj na r. 19 má ísť mínusom.

    ivako je offline (nepripojený) ivako

    ivako
    M77 Pozri príspevok
    Dobrý deň,
    mám nasledovné sumy v zdaňovacom období za 1q.2008:
    dobropis zo zahraničia vystavený v januári 2008 prepičítaný na Sk
    - 9.759,95 Sk, z vypočítané DPH je -1.854,39 Sk
    Záväzky tuzemské (DPH na vstupe): 3.173,80 Sk a DPH je 603,- Sk

    DPH na výstupe je -1.854,39 Sk (to je ten zahraničný dobropis).
    Ja som takto vypočítala daňové priznanie:
    r.07 -9.760,-Sk
    r.08 -1.855,-Sk
    r.17 -1.855,-Sk
    r.19 -1.252,-Sk
    r.21 603,- Sk
    r.29 603,- Sk
    Na daňovom úrade mi povedali, že je to zlé. Po prvé preto lebo sa daň zaokrúhluje na celé koruny nadol. Po druhé preto, lebo do riadku 19 nemôžeme daň mínusovú sumu. A podľa nich môj nadmerný odpočet je nie 603,- Sk ale 2.457,- Sk. Nechápem to! Mohol by mi to vysvetliť niekto?
    Na DÚ ti povedali správne. Na riadok 19 si mala dať sumu 603.-+1854,-= 2457,- t.j. celý nárok na odpočítanie dane-vstup. Na daňovom priznaní už máš mínus predtlačený, takže sumu celkovej dane na vstupe ti odpočíta. Ale na riadku 19 nemôžeš písať sumu mínusom. Neviem, či som to dobre vysvetlila, ale snaha bola
    Alena Šimová
    ivako Pozri príspevok
    Na DÚ ti povedali správne. Na riadok 19 si mala dať sumu 603.-+1854,-= 2457,- t.j. celý nárok na odpočítanie dane-vstup. Na daňovom priznaní už máš mínus predtlačený, takže sumu celkovej dane na vstupe ti odpočíta. Ale na riadku 19 nemôžeš písať sumu mínusom. Neviem, či som to dobre vysvetlila, ale snaha bola
    Podľa mňa to nie je správne, dobropis z EU nemôže ovplyvniť celkovú výšku nadmerného odpočtu. Robím predsa zdaniteľné obchody mínus, odpočet mínus, teda výsledná suma je nula.
    Alena Šimová
    áno, veď to aj má ponížené. -1855 + 603 je - 1 252,-. Mne tá suma stále vychádza mínusom.

    M77 je offline (nepripojený) M77

    M77
    Ďakujem za odpovede. ale teraz kto má pravdu? r.19 mi vychádzalo takto: (nárok na odpočet tuzmensko) 603 - (dobropis z EÚ) 1854 = - 1251. A čo s tým zaokrúhľovaním? Podľa § 78 ods.7 zákona o DPH sa sumy zaokrúhľujú hore, na DU povedali práve opak.

    kalkulka je offline (nepripojený) kalkulka

    pracujem v spoločnosti, ktorá sa zaoberá strojárskou výrobou, ktorú takmer všetku expotrujeme do krajín EÚ ...viac kalkulka
    Ahojte všetky múdre hlavičky, nadviažem na túto tému. V akom zdaňovacom období teda dáte dobropis do DP, ak dátum vystavenie je napr. 25. 8. ale do firmy došiel 3.9. ? Ide do augusta, alebo ho dáte až do septembra ako tuzemské dobropisy podľa toho, kedy došiel?
    Alena Šimová
    kalkulka Pozri príspevok
    Ahojte všetky múdre hlavičky, nadviažem na túto tému. V akom zdaňovacom období teda dáte dobropis do DP, ak dátum vystavenie je napr. 25. 8. ale do firmy došiel 3.9. ? Ide do augusta, alebo ho dáte až do septembra ako tuzemské dobropisy podľa toho, kedy došiel?
    ako tuzemský dobropis

    kalkulka je offline (nepripojený) kalkulka

    pracujem v spoločnosti, ktorá sa zaoberá strojárskou výrobou, ktorú takmer všetku expotrujeme do krajín EÚ ...viac kalkulka
    kujéééém krásne, chcela som si to iba overiť, lebo máme daňovú kontrolu.

    Nadmerný odpočet a zahr.dobropis

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.