vilob priložený link od Betky hovorí o nesprávne zaúčtovaných výnosoch, resp. nákladoch. Ale moja chyba spočíva v tom, že som v r.2006 zaúčtovala splatenie celého ZI (Pri založení sro spoločníci vložili do pokladne len 100 000) ale v skutočnosti došlo k splateniu celého ZI až v roku 2007. A keď som v marci robila DP za rok 2007 a prišla som na tú chybu, tak som vstúpila už do uzavretého roka 2006, opravila účtovníctvo a až potom som začala účtovať rok 2007. Myslela som, že môžem podať opravné dodatočné DP aj opravnú Súvahu za rok 2006.
Nemáš dôvod podávať dodatočné DP z dôvodu, že sa v oprave neúčtovalo o nákladoch/výnosoch, t.j. daň sa nezmenila.
Zmenila sa iba súvaha; môžeš požiadať u vašej správkyni dane aby vymenila nesprávny výkaz za správny.
Neodpustím si poznámku: ako sa môže zaúčtovať do pokladne príjem 100.000 Sk, keď peniaze nikto nedal a neda tam chýbajú
. a čo inventúra pokladne