Prosím o pomoc. SZČO (platca DPH) má prenajatý ateliér od platcu DPH. Tento ateliér prenajala (jednorazovo) neplatcovi DPH. Takže mu vystavila faktúru bez DPH. Po preštudovaní asi všetkých príspevkov týkajúcich sa podobného problému stále nemám jasno
. Do ktorých riadkov v DP DPH treba tento príjem uviesť?...musí vypočítavať aj koeficient?