Zavrieť

Porady

prenajom a DPH

Prosím o pomoc. SZČO (platca DPH) má prenajatý ateliér od platcu DPH. Tento ateliér prenajala (jednorazovo) neplatcovi DPH. Takže mu vystavila faktúru bez DPH. Po preštudovaní asi všetkých príspevkov týkajúcich sa podobného problému stále nemám jasno . Do ktorých riadkov v DP DPH treba tento príjem uviesť?...musí vypočítavať aj koeficient?
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času
    Monika Kováčová
    áno, je treba vypočítavať koeficient. § 49 ods.3 Zákon o DPH
    Naposledy upravil Monika Kováčová : 17.07.08 at 16:47
    Monika Kováčová
    pozri Zákon o DPH:
    § 38
    Dodanie a nájom nehnuteľnosti


    (3) Oslobodený od dane je nájom nehnuteľnosti alebo jej časti s výnimkou

    a) nájmu v ubytovacích zariadeniach (ubytovacie služby),
    b) nájmu priestorov a miest na parkovanie vozidiel,
    c) nájmu trvalo inštalovaných zariadení a strojov,
    d) nájmu bezpečnostných schránok.

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.