k_katka16 Dobrý deň, chcela by som sa opytať. firma, ktorá bola založená a registrovaná ako plátca DPH od 1.augusta a má faktúry aj s dátumom v 7 mesiaci, ako je to z danovým priznaním? v programe vo výstupoch DPH sa mi zobrazilo priznanie zvlášť za 7 a zvlášť za 8 mesiac, či mam tie dva mesiace zapísať do jedného za 8 mesiac alebo faktúry, ktoré súvisia so založením firmy, zaúčtovať až z dátumom 1.8. aby mi DPH išlo do priznania? Dakujem za odpoved
Nárok na odpočet ako aj povinnosť odvodu DPH máte odo dňa vzniku registrácie t.j. 1.8.2008- Daňové priznanie podávate teda prvýkrát za 8. mesiac, prípadne III, štvrťrok /8. a 9. mesiac/.
Máte náropk na odpočet aj z predchádzajúcich období /ovšem až v priznaní za 8. mesiac/ nasledovne:
http://www.porada.sk/t25207-uplatnen...odla-55-a.html