Dobre, ja si uplatním DpH na dokladoch, kde to je možné, teda tlmočenie a PHM. Vypočítam základ dane a narátam 19 % DPH. Ale ešte mi nie je celkom jasné čo s refakturácie náhrady škody, ak náhrada škody nie je predmetom DPH? Vystavím samostatnú faktúru, kde nebudem uplatňovať slovenský režim DPH alebo túto náhradu škody zahrniem do základu dane a zdaním na Slovensku spolu so všetkými ostatnými položkami?