Ahojte vsetci,
mam trosku problem.
V spolocnosti, ktora prenajima svoje priestory bez DPH (teda neplatcovi DPH) mi nevznikli doposial ziadne vstupy, ktore by som koeficientovala. Fakturu za najom dostanem az na konci obdobia, teda 31.12.2008 - kedze spolocnost je platca DPH, predpokladam, ze najomne bude fakturovane na konci roka s DPH. Kedze spolocnost dalej prenajima uz prenajaty priestor, fakturuje neplatcom bez DPH. Teraz ten problem. Toto vsetko je od zaciatku tohto roku, teda roku 2008 a kedze som z otazky koeficientu trosku domotana, prosim o informaciu. Doteraz som nekoeficientovala vstupy, lebo ide o priestor, kam majitelia chodia denne, maju to blizko svojich kancelarii, teda vstupy (PHM auto, telefony, resp. nejake ostatne naklady) na tento prenajom som nekoeficientovala. A mam teraz problem - mala som nahlasit koeficient aj napriek tomu, ze nemam vstupy na kratenie koeficientom? Ak ano, co teraz, ked som to doposial neurobila? Mam obavu, ze som urobila dost velky problem, aj ked som si to doposial vykladala tak, ze je to ok.
Fuuu, dnes mam velmi zly den, ale popravde, viem, ze tieto komplikacie su moj problem. Teda teraz prosim o radu ako to co najschodnejsie vyriesit a neplatit nejake pokuty. Resp. co mi hrozi tym, ze neskoro nahlasim koeficient? A ako ho vlastne teraz nahlasit, ked uz je aj tak zase pred DPH.
Dakujem.