Zavrieť

Porady

Opravné položky minulých období

čau Poraďáci...

Mám taký problém že stará účtovníčka zabudla zaúčtovať na konci účt.obdobia r.2007 daň z príjmu a keďže v programe neukončila ani rok, tak jej program ani nezaúčtoval k začiatku r.2008 Hospodársky výsledok z predošlého účt.obdobia. A taktiež, nesedí súvaha, čo je zásadná chyba.. neviem nájsť chybu a keďže už nechcem zasahovať do predošlého roku tak to chcem dať na opravu minulých období..
Neviem či je tento postup správny.. prosím pomôžte, ako to mám poriešiť a na aký účet to mám zaúčtovať..?
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Ester plus je offline (nepripojený) Ester plus

    Ester plus
    Ak by bola zaúčtovaná daňová povinnosť na konci roka 2007 tak by to bol aj tak nedaňový náklad, takže DDP za minulý rok by si nepodávala. Takže tak ako hovoríš cez opravu chýb minulých období. Ak ešte nebol HV rozdelený tak zaúčtuj v r.2008 431/341.

    20lucka201 je offline (nepripojený) 20lucka201

    20lucka201
    a čo so súvahou, že mi nesedí? lebo vlastne kvôli tomu nevedeli ukončiť rok 2007, ale DP podali správne.. poprehadzovali sumičky hore-dole, tak aby A a P sedeli..

    Ester plus je offline (nepripojený) Ester plus

    Ester plus
    Súvahové stavy by mali zodpovedať skutočnosti. Ak sú rozdiely tak je to potrebné dať do poriadku. Opäť je dôležité z hľadiska podávania DDP či tie presuny v súvahe mali vplyv na daň z príjmov.

    20lucka201 je offline (nepripojený) 20lucka201

    20lucka201
    A ak nie? Inač tu sa jedná o 50.000-ový rozdiel.. Na aký účet to mám zaúčtovať aby mi tie aktíva a pasíva konečne sedeli?

    20lucka201 je offline (nepripojený) 20lucka201

    20lucka201
    no vlastne ani nie.. strašne veľa dokladov má tá daná firma za r.2007 a nedá sa to všetko skontrolovať.. stará účtovníčka preto ich surovo "vyhodila" lebo nevedeli "správne uzavrieť účtovný rok" a že nechcú zle viesť účtovníctvo.. takže tento rozdiel je ich chyba.. a to aj treba nejako zaúčtovať.. lebo nechcem mať problémy v marci..

    20lucka201 je offline (nepripojený) 20lucka201

    20lucka201
    Aktíva nesedia s Pasívom..KEďže rok 2007 nebol ukončený, neboli prevedené začiatočné stavy,čo som musela ručne zaúčtovať, a vtedy 701 mi nesedela.. tento rozdiel musím nejak zaúčtovať..

    Ester plus je offline (nepripojený) Ester plus

    Ester plus
    Ak teda nevieš prísť na ten rozdiel tak by sa dal zúčtovať podľa toho na ktorej strane súvahy je menej cez účet 42x/648 alebo 548/42x.

    20lucka201 je offline (nepripojený) 20lucka201

    20lucka201
    Dakujem! Ja som pôvodne dala na 547.100 ako nedaňový náklad, lebo nechcem zasahovať do aktualneho roku.

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.