Zdieľajte s nami link na články z iných webov. Komentáre k linku budú zoradené podľa počtu hlasov, môžete využiť aj filter komentárov a zobraziť len komentáre od členov ktorých na Porade sledujete.
Človiečik s bežnými starosťami a radosťami ...viacsassi
Ahoj Poraďáci!
Potrebujem poradiť s vystavenou zálohovou fakt. za služby (JÚ) do ČR v EUR. (Odberateľ je platcom DPH). Bežné ZF v SK a v tuzemsku sú mi jasné, ale s týmto som sa ešte nestretla. Hlavný problém vidím v tom, že zálohu sme prijali tento rok, ale výroba bude prebiehať až budúci rok. Myslím, že to má byť takto:
1/ 20.11. vystavená ZF
2/ 02.12. úhrada ZF
3/ 08.12. daňový doklad 0% sadzba, členenie DPH - dodanie tovaru do EU, kurz NBS zo dňa 02.12
Ale bude to príjem daňový či nedaňový.
Pravidlá a tipy
Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte. Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
❤ Buďte priateľskí ❤
Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
príjem bude daňový, lebo zálohy či už poskytnuté alebo prijaté sú od r.2008 daňovým výdavkom alebo príjmom v roku zaplatenia bez ohľadu, kedy dôjde k splneniu dodávky tovaru alebo služby
podľa mňa vystavíš zálohovú fakturu, zaeviduješ v evidencii pohľadávok, príjem na BU zaúčtuješ ako platbu ovplyvňujúcu základ dane
čo sa týka dph, záleží od druhu služby a kde je jej miesto dodania podľa § 15