Zavrieť

Porady

Spravne zuctovanie DPH

Moze mi niekto poradit? Ide o to, ze u nas DPH robi kolegyna rucne. Ja uctujem v podvojnom uctovnictve na pocitaci.

Ked mi dojde faktura 06.05. zauctujem ju 06.05.2005. Na fakture je vsak uvedene zdan.plnenie 30.04, takze kolegyna to dava do danoveho priznania za mesiac april. Je nas postup spravny ak faktura je na odpocte v aprili ale ja ju mam zauctovanu az v maji?

Ako mam ja zauctovat DPH v mesiaci april, ak fakturu mam az 06.05. ? Cez ake ucty to treba uctovat? Dakujem
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    mlyn16 je offline (nepripojený) mlyn16

    optimistka mlyn16
    Táto problematika je už riešená v téme DPH. Podmienka odpočtu DPH, že faktúra musí byť zaúčtovaná, už nie je. V tom prípade nerobíte chybu, avšak kvôli prehľadnosti a kontrolovanosti je dosť nepochopiteľné, prečo neúčtuješ do apríla, aj keď faktúru dostaneš v ďalšom mesiaci. Napr. do daňového priznania za máj môžeš zahrňovať všetky faktúry so zdaniteľným plnením máj, ktoré ti príjdu až do jeho odoslania na DU, t.j. najneskôr do 25.6.

    Spravne zuctovanie DPH

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.