Zavrieť

Porady

DPH-výkaz

Ahojte poradaci, potrebujem súrne pomoc, sme OZ asi tri mesiace nakupujeme tovar od materskej spoločnosti v CR. Oni majú naše faktúry zaúčtované vo vnútropodnikovom účtovníctve 599 a 699 u nas sú to naklady a výnosy 504,604 , Ale teraz mi ide o to či ide o premiestnenie tovaru par.8 odst.4 /neviem kde vo výkaze to ma byť alebo ako doteraz sme to mali pri s.r.o.-čke nákup z eu /+/ /-/. Obávam sa teraz, že to máme zle a malo to byť iba na vstupe, čiže sme mali zaplatiť daň. Funguje to prakticky tak, že oni nam premiestnia tovar na naš sklad v ČR a od tial je to kurierom dopravené zákazníkovi . Kam to má ísť do Danového priznania DPH? DAKUJEM
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.