Zavrieť

Porady

Dobropis na prelome 2008 - 2009

Mám došlý tuzemský dobropis vystavený 31.12.2008 k faktúre za 12/2008 v SKK. Dobropis prišiel 13.1.2009. Ponížim náklad v roku 2008 a DPH v roku 2009 ? Použijem par.53 zákona, ktorý o.i.hovorí, že opravu odpočítanej dane vykonám v tom období, v ktorom som obdržala doklad ? Vie mi niekto napísať presný postup, čo s takýmto dokladom urobiť ? Dakujem moc.
Usporiadat
tibor1000 tibor1000

tibor1000 je offline (nepripojený) tibor1000

Aschley1 Pozri príspevok
Mám došlý tuzemský dobropis vystavený 31.12.2008 k faktúre za 12/2008 v SKK. Dobropis prišiel 13.1.2009. Ponížim náklad v roku 2008 a DPH v roku 2009 ? Použijem par.53 zákona, ktorý o.i.hovorí, že opravu odpočítanej dane vykonám v tom období, v ktorom som obdržala doklad ? Vie mi niekto napísať presný postup, čo s takýmto dokladom urobiť ? Dakujem moc.
Ja účtujem doklady,ktoré mi prídu do termínu na odoslanie daň.priznanie DPH (tzn. v tomto prídape do 26.1.2009) do toho zdaňovacieho obdobia,do ktoré patria.
Na dobropise bude pravdepodobne napísaný dátum daň.povinnosti DPh 31.12.2008,ak nie je dátum skorší pred týmto ..takže DPH by som odpočítal v 12/2008
0 0
Jana Acsová Jana Acsová

Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

daňový poradca, audítor
tibor1000 Pozri príspevok
Ja účtujem doklady,ktoré mi prídu do termínu na odoslanie daň.priznanie DPH (tzn. v tomto prídape do 26.1.2009) do toho zdaňovacieho obdobia,do ktoré patria.
Na dobropise bude pravdepodobne napísaný dátum daň.povinnosti DPh 31.12.2008,ak nie je dátum skorší pred týmto ..takže DPH by som odpočítal v 12/2008
Už zadávateľ uvádza, že dobropisy sú výnimkou, preto neodporúčam dobropisy posudzovať spolu s ostatnými dokladmi, t.j. k faktúram, ktoré nie sú opravou základu dane predchádzajúcej dodávky. Pri kontrole DPH za zdaňovacie obdobie sa stačí pozrieť kontrolórovi na uplatnenie dobropisov "an blok" a máte porušenie § 53. Pozrite si znenie zákona, naozaj sa hovorí o oprave základu dane v období, kedy platiteľ dostane doklad o oprave základu dane či už:
- ťarchopis (zvýšenie dane) - právo opraviť odpočítanú daň,
- dobropis (zníženie dane) - povinnosť opraviť odpočítanú daň.
Kedy? Iba v období, kedy platiteľ dostane doklad týkajúci sa opravy pôvodného dokladu.

§ 53
Oprava odpočítanej dane

(1) Ak bola vykonaná oprava základu dane podľa § 25, ktorá má za následok zníženie základu dane, je platiteľ, ktorý odpočítal daň, povinný opraviť odpočítanú daň. Oprava odpočítanej dane sa vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom platiteľ dostal doklad o oprave základu dane.

(2) Ak bola vykonaná oprava základu dane podľa § 25, ktorá má za následok zvýšenie základu dane, má platiteľ, ktorý odpočítal daň, právo opraviť odpočítanú daň. Oprava odpočítanej dane sa vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom platiteľ dostal doklad o oprave základu dane.
0 0
Gabi03 Gabi03

Gabi03 je offline (nepripojený) Gabi03

Veď ten doklad mohli dostať aj 31.12.2008.
0 0
Jana Acsová Jana Acsová

Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

daňový poradca, audítor
Gabi03 Pozri príspevok
Veď ten doklad mohli dostať aj 31.12.2008.
Nemohli.
Aschley1 Pozri príspevok
Mám došlý tuzemský dobropis vystavený 31.12.2008 k faktúre za 12/2008 v SKK. Dobropis prišiel 13.1.2009.
Zadávateľ položil otázku s uvedením podmienok. K tomu smeruje aj odpoveď.
0 0
myma myma

myma je offline (nepripojený) myma

Prosím súrne o radu k problému:
Platiteľ dane obdržal platbu za dobropis od dodávateľa dňa 31.12.2008. Predmetný dobropis /tuzemský/ vystavený v 12/08 obdržal až 30.1.09.
Kedy musí odviesť daň? V 1/09 alebo v 12/08 DDP, keďže doklad obdržal až po podaní priznania DPH za 12/08.
Platí tu znenie § 53 ods. 6, že môže DPH odviesť v prvom nasledujúcom zdaňovacom období?
Naposledy upravil myma : 03.02.09 at 06:56 Dôvod: doplnené obdobie
0 0
Zoltán Kovács Zoltán Kovács

Zoltán Kovács je offline (nepripojený) Zoltán Kovács

človek, príliš dôverčivý, a niekedy aj idealista, ktorý verí v dobro človeka ...viac
myma Pozri príspevok
Prosím súrne o radu k problému:
Platiteľ dane obdržal platbu za dobropis od dodávateľa dňa 31.12.2008. Predmetný dobropis /tuzemský/ obdržal až 30.1.09.
Kedy musí odviesť daň? V 1/09 alebo v 12/08 DDP, keďže doklad obdržal až po podaní priznania DPH za 12/08.
Platí tu znenie § 53 ods. 6, že môže DPH odviesť v prvom nasledujúcom zdaňovacom období?
O dobropisoch účtuješ v období, kedy boli vystavené, resp. obdržané. Teda z hľadiska DPH to ide do 01/2009.
0 0
myma myma

myma je offline (nepripojený) myma

Mätie ma len tá obdržaná platba v 12/08. Bude potom v poriadku
ten 1/09?
Ďakujem.
0 0
Aschley1 Aschley1

Aschley1 je offline (nepripojený) Aschley1

Platba Vás rozhodne miasť nemusí. DPH odvediete v mesiaci, kedy ste dobropis obdržala, t.zn. za zdaňovacie obdobie január 2009. Účtovať však budete aj v roku 2008. Interným dokladom ponížite náklad so súvzťažným zápisom 326. V roku 2009 zaúčtujete dobropis MD 326, 343 / D 321.
0 0
Jana Acsová Jana Acsová

Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

daňový poradca, audítor
Skúsme zotrvať v téme DPH a nie v účtovaní dobropisu, nakoľko tu nie je priestor na pripomienkovanie oboch oblastí. V každom prípade však nemusí každý súhlasíť s účtovaním na stranu D účtu 326 mínusom, ako bolo uvedené. V prípade, že nebude iný účtovný prípad súvisieť s nevyfakturovanou dodávkou toto účtovanie by zakladalo vznik opačného zostatku na účte 326 ako je štandardné.
0 0
Jana Acsová Jana Acsová

Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

daňový poradca, audítor
myma Pozri príspevok
Platiteľ dane obdržal platbu za dobropis od dodávateľa dňa 31.12.2008. Predmetný dobropis /tuzemský/ vystavený v 12/08 obdržal až 30.1.09.
Kedy musí odviesť daň?
Znížiť odpočítanú daň je možné v zdaňovacom období, v ktorom platiteľ dostal dobropis tak, ako už diskutujúci zdôraznili. (§ 53 ods. 1 ZDPH).

Niekedy však dochádza k mylnému názoru, že obdržanie dobropisu je jeho vybratie zo zásuvky a predloženie účtovníkovi na zaúčtovanie. Tento prípad nie je možné považovať za "obdržanie" dobropisu. V prípade, ktorý uvádzate platba predchádza doručenie dobropisu 1 mesiac. Ak sa skutočne jedná o prieťahy pri doručení dobropisu na firmu, vtedy nastávajú dôvody uvádzané aj v zákone o dani z pridanej hodnoty.
0 0
books books

books je offline (nepripojený) books

Dobrý deň,mám taký menší problém.
V októbri minulého roku(2008)sme odhlásili z T-Mobile internet. Prišla nám Fa,ktorá obsahovala zmluvnú pokutu a služby.Zaúčtovala som to takto:
500,00 služba 518xx/321xx
95,00 19% DPH 343xx/321xx
10000,00 pokuta 544xx/321xx
Zároveň sme sa odvolali,lebo to bolo zle,pokutu sme nemali dostať.
A teraz v novom roku (2009) nám prišla Fa s dátumom vyhotovenia 08.01.2009 za vyúčtovacie obdobie od 08.12.2008-07.01.2009.
služba -16,60 €
DPH -3,15 €
pokuta -331,94 €
celková suma : - 351,69 €
Ako to mám teraz zaúčtovať v novom roku a dostať to aj do starého roku,aby mi účtovníctvo sedelo.

Ďakujem.

Hľadala som na porade,kde by som to zaradila a tak dúfam,že som to zaradila správne.

Prosím o radu.
0 0
books books

books je offline (nepripojený) books

books Pozri príspevok
Dobrý deň,mám taký menší problém.
V októbri minulého roku(2008)sme odhlásili z T-Mobile internet. Prišla nám Fa,ktorá obsahovala zmluvnú pokutu a služby.Zaúčtovala som to takto:
500,00 služba 518xx/321xx
95,00 19% DPH 343xx/321xx
10000,00 pokuta 544xx/321xx
Zároveň sme sa odvolali,lebo to bolo zle,pokutu sme nemali dostať.
A teraz v novom roku (2009) nám prišla Fa s dátumom vyhotovenia 08.01.2009 za vyúčtovacie obdobie od 08.12.2008-07.01.2009.
služba -16,60 €
DPH -3,15 €
pokuta -331,94 €
celková suma : - 351,69 €
Ako to mám teraz zaúčtovať v novom roku a dostať to aj do starého roku,aby mi účtovníctvo sedelo.


Ďakujem.

Hľadala som na porade,kde by som to zaradila a tak dúfam,že som to zaradila správne.

Prosím o radu.

posúvam
0 0
akire-erika akire-erika

akire-erika je offline (nepripojený) akire-erika

v mojom prípade to účtujem:
2008:
-500,- 518/326
-10.000,- 544/326
2009:
-16,60 EUR 326/321
-3,15 EUR 343/321
-331,94 EUR 326/321
Dúfam, že som ti aspoň trošku pomohla
0 0
books books

books je offline (nepripojený) books

akire-erika Pozri príspevok
v mojom prípade to účtujem:
2008:
-500,- 518/326
-10.000,- 544/326
2009:
-16,60 EUR 326/321
-3,15 EUR 343/321
-331,94 EUR 326/321
Dúfam, že som ti aspoň trošku pomohla
Ďakujem,ale tá prvá faktúra nebola dobropis,bola to normálna faktúra ,vyčíslená služba+19%DPH + pokuta (vystavená v októbri).Ja so to dala do nákladov :
500,00 Sk 518/321
95,00 Sk 343/321
10000,00 Sk 544/321

Na základe reklamácie nám prišla fa s mínusovými znamienkam,ale až v roku 2009(ako som to popísala vyššie).Mne sa jedná ako to potom dostanem do roku 2008,lebo by som si mala ponížiť o tie sumy náklady.
Ď.
Naposledy upravil books : 20.02.09 at 11:01
0 0
Asztalosová Asztalosová

Asztalosová je offline (nepripojený) Asztalosová

Pestovanie uhoriek
Dobry den.
Prosim o radu. V maji 2008 som vystavila FA. Teraz som odberatelovi zavolala, aby FA uhradili. On my povedal, ze FA nedostali ani o tom neuctovali. Ja som DPH odviedla. Teraz by som chcela FA stornovat. Moj postup by bol takyto:
Este nemam uzavrety rok 2008 dám stornovat FA v decembri, podam DDP DPH za december. A takto by som nemala problem ze je prelom roka.
Dopredu dakujem za radu.
0 0
Tweety Tweety

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

Asztalosová Pozri príspevok
Dobry den.
Prosim o radu. V maji 2008 som vystavila FA. Teraz som odberatelovi zavolala, aby FA uhradili. On my povedal, ze FA nedostali ani o tom neuctovali. Ja som DPH odviedla. Teraz by som chcela FA stornovat. Moj postup by bol takyto:
Este nemam uzavrety rok 2008 dám stornovat FA v decembri, podam DDP DPH za december. A takto by som nemala problem ze je prelom roka.
Dopredu dakujem za radu.
AK boli tovar alebo služba dodané -došlo k zdaniteľnému plneniu, nie je dôvod na storno faktúry. Odberateľovi pošli jej opis.
0 0
Asztalosová Asztalosová

Asztalosová je offline (nepripojený) Asztalosová

Pestovanie uhoriek
Dobry den.
ziadny tovar alebo sluzba nebolo dodane
0 0
Tweety Tweety

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

Asztalosová Pozri príspevok
Dobry den.
ziadny tovar alebo sluzba nebolo dodane
A teda na akom základe bola faktúra vystavená a dph odvedená ?
0 0
Asztalosová Asztalosová

Asztalosová je offline (nepripojený) Asztalosová

Pestovanie uhoriek
bola vystavena z mojej chyby
0 0
Tweety Tweety

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

Asztalosová Pozri príspevok
bola vystavena z mojej chyby
Kedže ju odberateľ neúčtoval, pretože ju ani nemá, iba ju vystornuješ u seba a zapíšeš do evidencie dph, a podáš DDP, ak to chceš zahrnúť do roku 2008, ak nie, dobropis môžeš zaúčtovať aj do roku 2009.
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať