Dobrý deň,
chcem sa spýtaťa zároveň Vás poprosiť, či by ste mi vedeli poradiť, nakoľko sme si s doleuvedenou problematikou nie istí a nechceme, aby nastal zbytočný problém:
1. Slovenská s.r.o., ktorá je platcom DPH prihlasovala a odhlasovala automobil (služba) na území SR, ale táto služba bola vykonaná pre Taliansku spoločnosť, ktorá je tiež platcom DPH na území Talianska. Náša otázka znie: Ako má vystaviť Slovenská s.r.o. faktúru? (s DPH, alebo bez DPH? a ako ju má následne po jej vystvení zaúčtovať?
2. Slovenská s.r.o. opravila auto Talianskej spoločnosti, oprava auta (služna) nastala na území SR a potom si auto odviezli do Talianska. Slovenská ako aj Talianská republika sú v ich príslušnom štáte platcami DPH. Náša otázka znie: Ako má vystaviť Slovenská s.r.o. faktúru? (s DPH, alebo bez DPH? a ako ju má následne po jej vystvení zaúčtovať?
Za skorú odpoveď Vám vopred veľmi pekne ďakujem a prajem Vám pekný zvyšok dňa.