Zavrieť

Porady

zaúčtovanie faktúry

Ako účtujete faktúry, dajte tipa

napr. fa za telefón 479,20 518/
DPH 91,- 343/
Spolu 570,20 /321
Zaokruhlovanie -0,20 518 alebo učet 548
Zaplatiť 570,-

Alebo na aký účet dávate rozdiely zo zaokruhlovanie na fakúrach, diky
Usporiadat
McMarti McMarti

McMarti je offline (nepripojený) McMarti

zuzanna
Ako účtujete faktúry, dajte tipa

napr. fa za telefón 479,20 518/
DPH 91,- 343/
Spolu 570,20 /321
Zaokruhlovanie -0,20 518 alebo učet 548
Zaplatiť 570,-

Alebo na aký účet dávate rozdiely zo zaokruhlovanie na fakúrach, diky
prečítaj si tieto príspevky

http://www.porada.sk/showthread.php?...okruh%B5ovanie
0 0
andreaS andreaS

andreaS je offline (nepripojený) andreaS

ja uctujem v omege a vyuzivam ich predkontacie... a pri zaokruhlovani pouziva ucet 548 alebo 648.
0 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
andreaS
ja uctujem v omege a vyuzivam ich predkontacie... a pri zaokruhlovani pouziva ucet 548 alebo 648.
ale to sa dá prestaviť,
0 0
Ľuba Ľuba

Ľuba je offline (nepripojený) Ľuba

Ja používam 548 na HV len v súvislosti so skladom - ako rozdiel napr. medzi príjemkou a sumou na fa. A ešte pri zaokrúhlení DPH podľa DP. Pri ostatných službách, napr. fa. za mobil to dávam tam kde je pôvodná suma, t.j. na 518.
0 0
vicky vicky

vicky je offline (nepripojený) vicky

Ja takisto používam buď 548 alebo 648, myslím že tak by to aj malo byť.
0 0
mimuška mimuška

mimuška je offline (nepripojený) mimuška

takže keď používame 588, 688 nie je to správne ?
0 0
bea bea

bea je offline (nepripojený) bea

mimuška
takže keď používame 588, 688 nie je to správne ?
Určite nie, lebo tam sa účtuje oprava nákladov a výnosov minulých účovných období, ak ide o významé položky.
0 0
Ľuba Ľuba

Ľuba je offline (nepripojený) Ľuba

mimuška
takže keď používame 588, 688 nie je to správne ?
Podľa Postupov účtovania pre PÚ sa na účtoch účtovnej skupiny 58 účtujú účtovné prípady neobvyklého charakteru vzhľadom k bežnej činnosti, ako aj mimoriadne udalosti vyskytnuté sa náhodne, ... čo asi nie je prípad HV.
0 0
Tweety Tweety

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

mimuška
takže keď používame 588, 688 nie je to správne ?
Je to nespravne uctovanie. Podla postupov uctovania sa ma pouzit
ucet 548, alebo 648, podla toho, ci je to naklad alebo vynos.
pekny slnecny den
MM
0 0
mimuška mimuška

mimuška je offline (nepripojený) mimuška

toš ukecali ste ma
asi to zmením
len nechápem prečo to nevadí mojím audítorkám ?
apropoooo : dakujem za odpoved/e
0 0
zuzanna zuzanna

zuzanna je offline (nepripojený) zuzanna

tak dobre účtujeme na 548 alebo 648 dajte tipa, kedy sa to účtuje na 648 lebo ja to dávam aj mínusom na 548 tak mi nejaký príklad napíšte kedy to ide na 548 a kedy na 648 díky
0 0
liba2 liba2

liba2 je offline (nepripojený) liba2

zuzanna
tak dobre účtujeme na 548 alebo 648 dajte tipa, kedy sa to účtuje na 648 lebo ja to dávam aj mínusom na 548 tak mi nejaký príklad napíšte kedy to ide na 548 a kedy na 648 díky
Na 648 účtuješ, ak ide o výnos - teda tie prípady keď ty účtuješ mínusom na 548 MD.
0 0
Ľuba Ľuba

Ľuba je offline (nepripojený) Ľuba

Ja to robím tak, ako mi to dovolí soft. Takže napr. pri došlých fa. 548 plusom aj mínusom, pri vystavených dtto 648.
0 0
Baška Baška

Baška je offline (nepripojený) Baška

Účtovanie zaokrúhľovania - halierového vyrovnania sa podľa mňa a mojich doterajších skúsenosti účtuje v závislosti od obsahu fakturácie - dodávky.
Ak obsahom faktúry je nákup materiálu, tovaru, hmotného majetku, ktorého obstaranie účtujeme na súvahový účet, účtujú sa halierové vyrovnania na účty 548, 648. Účet 548, 648 používame aj pri účtovaní halierového vyrovnania saldokontných účtov - pohľadávok, záväzkov.
Ak obsahom fakturácie je nákup služieb, alebo ide o nakupovanú dodávku, ktorú účtujeme priamo do nákladov, potom halierové vyrovnanie je súčasťou tých nákladov, ktorých sa fakturácia týka. Vo vašom prípade aj rozdiel zo zaokrúhľovania by som účtovala na účet 518 - náklady na telefón.
Ja túto metodiku účtovania halierových rozdielov používam dosť dlho a nemali k tomu výhrady ani pri audite, ani pri daňovej kontrole.
Pekný deň, Hanka
0 0
porfin porfin

porfin je offline (nepripojený) porfin

Prikláňam sa k Ľube...... ako mi to dovolí soft. Takže napr. pri došlých fa. 548 plusom aj mínusom, pri vystavených dtto 648.

No ale podľa správnosti ak máme hlierove vyrovnanie "zisk" 648 a ak "stratu" 548
0 0
Adra Adra

Adra je offline (nepripojený) Adra

Zdravím, potrebovala by som poradiť ohľadom zaúčtovania nákupu služieb
/ jedná sa o stavebné práce /, ktoré budem ďalej fakturovať.
Je to ako nákup tovaru, alebo 518? Vďaka
0 0
evina evina

evina je offline (nepripojený) evina

Adra
Zdravím, potrebovala by som poradiť ohľadom zaúčtovania nákupu služieb
/ jedná sa o stavebné práce /, ktoré budem ďalej fakturovať.
Je to ako nákup tovaru, alebo 518? Vďaka
518 .
0 0
G331 G331

G331 je offline (nepripojený) G331

K príspevku č. 18- účtujem na 518, aj keď tieto práce fakturujem ďalšiemu odberateľovi (subdodávka)?
0 0
G331 G331

G331 je offline (nepripojený) G331

posúvam...
0 0
iris07 iris07

iris07 je offline (nepripojený) iris07

ja to tak účtujem, pre mňa je to nákup služby 518
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať