Dodavam sluzby aj do clenskych statov EU, preto som od januara registrovany podla § 7a. Mam aj karticku. Vykaz budem odovzdavat stvrtrocne, kedze v mojom pripade sa jedna len o sluzby.
Doteraz som uvadzal na fakturach ICO a DIC, automaticky som tam mal uvedene, ze nie som platca DPH.
Teraz mam pridelene IC pre dan. Na danovom vraveli, ze uz musim pouzivat toto cislo (SK...). Lenze, ak v Pohode prepisem DIC na IC pre dan, vsetci obchodni partneri na Slovensku ma budu povazovat za platitela DPH. Ale ja platca v pravom slova zmysle nie som, toto cislo mam len kvoli zahranicnycm odberatelom.
Cital som, ze fakturu mam vystavit bez
DPH, mam uviest pridelene IC
DPH a odvolavku na Smernicu podla § 73, ods. 2h) zakona o
DPH, aby bolo jasne, ze ide o prenos danovej povinnosti.
Mam 2 otazky:
Nebude problem pre slovenskych partnerov (hlavne platcov DPH), ze na fakture budem mat uvedene IC DPH? Nebude ich to miast?
Co konkretne mam napisat na fakturu a kde to mam definovat, aby bolo jednoznacne, ze som platca DPH len podla §7a (odvolavka na Smernicu...)?
Dakujem za rady a usmernenie.