Zavrieť

Porady

zriadovacie vydavky zaplatene za inu firmu

Chcem sa opytat na takuto situaciu: s.r.o.-cka bola zalozena druzstvom ako jedinym zakladatelom...vsetky naklady suvisiace so zriadenim s.r.o.-cky uhradilo toto druzstvo...moze sa to v danom druzstve povazovat a zauctovat ako danovy naklad ?
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Monika1 je offline (nepripojený) Monika1

    Monika1
    V družstve to za daňový náklad považovať nemôžeš. Náklady na zriadenie uvedenej s.r.o., môžu byť len zo zdanených prostriedkov družstva.
    ucetni_fantozzi
    ja osobne by som zvazoval, ci to nie su vydavky spojene s obstaranim obchodneho podielu a zvysuju teda jeho hodnotu. oporu v predpisoch vsak v tomto okamihu nemam moznost pohladat...

    makoska je offline (nepripojený) makoska

    makoska
    no, vlastne ano....suvisi to s obstaranim obchodneho podielu...druzstvo sa stava jedinym spolocnikom tejto s.r.o.-cky...a uz aj splatilo 200 000 Sk na jej ucet....to znamena ze v druzstve budem uctovat tento podiel 061, hej?...alebo sa tam uctuje aj nejaky predpis zavazku, predtym ako splatia?...hm, viem ze trochu odbacam od zriadovacich vydavkov...

    Natka je offline (nepripojený) Natka

    Natka
    A nedalo by sa to účtovať takto?: zriaďovacie náklady si dá družstvo do nákladov a potom refaktúruje s.r.o. s tým, že príjem zdaní? Neovplyvní to ZD. My to tak robíme, lebo klient si objedná službu - založenie spoločnosti a všetky výdavky s tým súvisiace hradíme my, no a keď je už spoločnosť zapísaná aj na DÚ a väčšinou sa registruje aj ako platca DPH, tak potom vystavím spoločnosti refakturáciu. Hlavne on nepríde o možnosť odpočítať si DPH a mne čo sa týka ZD či DPH neovplyvní nič. Nedá sa takéto niečo poriešiť aj u vás?

    STRELEC je offline (nepripojený) STRELEC

    STRELEC
    Natka
    A nedalo by sa to účtovať takto?: zriaďovacie náklady si dá družstvo do nákladov a potom refaktúruje s.r.o. s tým, že príjem zdaní? Neovplyvní to ZD. My to tak robíme, lebo klient si objedná službu - založenie spoločnosti a všetky výdavky s tým súvisiace hradíme my, no a keď je už spoločnosť zapísaná aj na DÚ a väčšinou sa registruje aj ako platca DPH, tak potom vystavím spoločnosti refakturáciu. Hlavne on nepríde o možnosť odpočítať si DPH a mne čo sa týka ZD či DPH neovplyvní nič. Nedá sa takéto niečo poriešiť aj u vás?
    Ako riešite dátum dodania služby? Inak si mi to vidí použiteľné pre tento prípad.

    Natka je offline (nepripojený) Natka

    Natka
    V porade to už niekde bolo, ale my napr. založíme spoločnosť 02.11., do 03.12. máme všetky výdaje a snažím sa spraviť faktúru dňom zaregistrovania DPH. Dúfam, že je to správne. Pripojí sa ešte niekto s podobným problémom?

    makoska je offline (nepripojený) makoska

    makoska
    Ano, pocula som o takej moznosti....v tomto pripade novozalozena s.r.o. nie je platcom DPH...a vyzera to tak, ze sa tu nikto nechysta vratit tie peniaze za zalozenie...tak preto sa pytam, ci do danovych alebo nedanovych nakladov...uctujem aj to druzstvo aj tu novu s.r.o ...ak by som stopro vedela, ze to nemoze ist do danovych v druzstve, tak by som ich snad presvedcila, nech to zaplatia spat...

    Natka je offline (nepripojený) Natka

    Natka
    Počkaj ešte na nejaký príspevok, ja si myslím, že by výdaj na založenie a následne refaktúrovaný príjem za založenie nemal nijaký vplyv na ZD, akurát s.r.o. by si to dala do nákladov.

    Gabi03 je offline (nepripojený) Gabi03

    Gabi03
    Môj problém:
    v 3/06 vznikla s. r. o.-čka, k 1. 4. zaregistrovaná na DPH. Zriaďovacie náklady (poplatky a nájomné) 100% spoločník - česká s.r.o.-čka (tiež platca DPH v ČR) prefakturovala s dátumom zdaniteľného plnenia 30.4. bez DPH.
    Moja otázka:
    Je potrebné samozdaniť túto "službu" alebo nie? Prípadne kam to má ísť do daňového priznania?
    Program Omega mi núka možnosť podľa § 69 ods 2-4, ale nejak sa tam neviem nájsť.
    Ďakujem všetkým, čo sa ozvú.

    Gabi03 je offline (nepripojený) Gabi03

    Gabi03
    Gabi03
    Môj problém:
    v 3/06 vznikla s. r. o.-čka, k 1. 4. zaregistrovaná na DPH. Zriaďovacie náklady (poplatky a nájomné) 100% spoločník - česká s.r.o.-čka (tiež platca DPH v ČR) prefakturovala s dátumom zdaniteľného plnenia 30.4. bez DPH.
    Moja otázka:
    Je potrebné samozdaniť túto "službu" alebo nie? Prípadne kam to má ísť do daňového priznania?
    Program Omega mi núka možnosť podľa § 69 ods 2-4, ale nejak sa tam neviem nájsť.
    Ďakujem všetkým, čo sa ozvú.
    Prosím, vie mi niekto poradiť?

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.