Zavrieť

Porady

Stála prevádzka

Poradte mi ,ako sa bude účtovať stála prevádzka.
Naša firma SR si založila stálu prevádzku v ČR a zaregistrovala sa ako platca DPH v ČR. Poradte prosím čo všetko a ako sa bude účtovať v prevádzke-budeme poskytovať montážne práce v ČR a ako to bude s účtovaním v materskej fi v SR, resp. poradte nejakú literatúru kde sa to dá naštudovať.
A ako to bude s DPH? Sme platcami v CR od 1.7.2004. A ešte jedna otázka, kde by som našla zákon o DPH v ČR - súrne. Ďakujem
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    zlatica76 je offline (nepripojený) zlatica76

    zlatica76
    Nasa firma ma uz niekolko rokov stale prevadzkarne v zahranici a asi nepotesim - existuje k tomu velmi malo literatury a MF sa tymto problemom vraj zaoberat nebude.
    Zatial to riesime tak, ze v CR vedieme uctovnictvo podla ceskych zakonov a podavame tam aj danove priznanie. Cele uctovnictvo CR je viditelne na SR bez akychkolvek uprav, vzhladom na podobnost uctovnych sustav ani nie je velky rozdiel.

    Podla mna najcistejsie riesenie je viest v CR uctovnictvo podla ceskych zakonov a do SR preniest vsetky doklady a znovu zauctovat podla slovenskych predpisov. Viem, je to hrozne, ale da sa to.

    Dalsou moznostou je do uctovnictva SR prenasat len hlavnu knihu - ale vela informacii stratite, a nakoniec aj tak pridete k tomu, ze treba vidiet aj uctovanie ceske.

    Na vnutorne zuctovavnie (najma posielanie penazi) pouzivame ucet 395.
    Zvysok je na fantazii, dokonca ani auditori sa do kontrolovania zloziek nehrnu, ako to spravite tak budete mat.

    rema je offline (nepripojený) rema

    rema
    Rozumiem tomu správne? To mám všetky doklady - fa, bank.výpisy, poklad,doklady... učtované na prevádzke v ČR prepočítať kurzom a zaúčtovať v SR. Na konci roka vypočítať daň a započítať si daň zaplatenú v ČR podľa potvrdenia z fin.úradu v ČR?
    Zdá sa mi to komplikované. Veď v ČR platia napr. odpisové sadzby iné ako v SR, taktiež iné stravné atď. Čo robíte s týmito rozdielmi?

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.