Prajem dobrý podvečer,
prosím o radu, účtujeme v PÚ, sme plátcovia DPH. Je možné faktúru za odoslaný a dodaný tovar od dodávateľa - plátcu DPH registrovaného pre daň v inom čl.štáte (ČR), vystavenú bez DPH a znejúcu už na SKK, zúčtovať bez rozúčtovania na AU k 343? DPH uvádzame do príslušných riadkov daňového priznania (samozdanenie: r.04 ZD a DPH r.02) a zároveň nárok na odpočítanie r. 16, nakoľko daň.povinnosť § 20 ods.1 b) deň vystavenia Fa je totožný s uplatnením nároku na odpočítanie - dňom obdržania Fa (§ 51 ods.1 c)) a zároveň aj nadobudnutia tovaru (na účely podnikania). Deň uskutočnenia účtovného prípadu (d.dodania) je totožný s dňom vzniku daňovej povinnosti (vystavenia fa), výsledný vzťah voči ŠR je z tejto transakcie 0, ale aj tak sa mi nepozdáva, jednoducho neúčtovať v tomto prípade o DPH vôbec. P.S. som relatívne nováčik, nerád by som spravil chybný krok hneď v úvode. Ak poradíte, vopred ďakujem.