Zavrieť

Porady

Tvorba rezervného fondu

Ahojte.

Z okresného súdu našej s.r.o., bol doručený návrh na zrušenie spoločnosti. Pretože neboli do ZL založené účtovné závierky. Ja som začínajúca účtovníčka, účtovníctvo som prebrala minulý rok. Chcem sa spýtať či do ZL na súd sa okrem výkazov a súvahy majú zasielať aj zapisnice z valného zhromaždenia, niekde som sa dočítala, že áno???
Ďalej naša spoločnosť vznikla v roku 2009 v tomto roku dosiahla zisk, ale bývala účtovníčka nevytvorila rezervný fond. Za rok 2010 bola s.r.o. v strate. Môžem fond vytvoriť aj spätne? a ako? a mám ešte viac otázok.
Ďakujem za pomoc.
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    jurmiro je offline (nepripojený) jurmiro

    jurmiro
    Postupne:
    Predpokladám, že Vám poslali zo súdu výzvu, aby ste napravili nedostatky v uložení závierok ....treba ich čo najskôr poslať. Predpokladám, že určil súd aj lehotu na odstránenie nedostatkov - treba ju dodržať. Treba zaslať súdu súvahu, výsledovku a poznámky za každý uzatvorený rok, čiže u Vás 2009 a 2010. Stačí fotokópia.

    Zápisnice z VZ nie sú priamo povinné, avšak potreba vyplýva z ustanovenia § 68 ods.6 písm. a) Obchodného zákonníka. Podľa tohoto ustanovenia dôvodom zrušenia spoločnosti súdom je aj to, ak sa v príslušnom kalendárnom roku nekonalo VZ alebo ak v čase dlhšom ako tri mesiace neboli ustanovené orgány spoločnosti. Čiže mohlo by to viesť opäť k tomu, čo teraz riešite s účtovnými závierkami ( to je ustanovenie § 68 ods.6 písm. f) ObZ).

    Pri vytváraní rezervného fondu treba pozrieť príslušné ustanovenie spoločenskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny a podporne ustanovenie § 124 ObZ.

    KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

    audítor, účtovník, odborný poradca ...viac KEJKA
    sro teda ešte zrušená nebola a dodatočne posielaš RUZ 2009,2010?
    Zápisnice sa neposielajú ale povinne sa posiela vyhlásenie konateľa o schválení RUZ - nájdeš v iných témach a to aj so vzorom, odporúčam pohľadať.
    rok 2010 je už uzavretý, tak tvorbu zaúčtuješ v r.2011, ale budeš musieť dosiahnuť, aby to bolo v rozhodnutí jediného spoločníka - teda nielen schválenie RUZ2010, rozhodnutie o úhrade straty, ale aj o dodatočnom vytvorení RF z disponibilného zisku 2009.
    Ešte to trochu skomplikujem - správne mal byť RF tvorený v r.2010 zo zisku za rok 2009
    ale v r. 2011 mohlo VZ rozhodnúť o úhrade straty z RF a tak RF vynulovať - závisí od výšky straty.
    Teda výsledkom zápisnice VZ za rok 2010, ktoré sa koná alebo konalo v r. 2011 bude /možno/ aj tak RF nulový.

    romanova164 je offline (nepripojený) romanova164

    romanova164
    Veľmi pekne ďakujem za odpovede.

    Účotvné uzavierky mám už pripravené. Len sa musíme vyjadriť aj k tomu RF.
    Takže teraz vytvorím RF, ktorý mal byť vytvorený v r. 2010 zo zisku 2009 na 431/421 a nechám ho tak.
    Stratu z r. 2010 sa valné zhromaždenie rozhodlo neuhrádzať a zisk z roku 2009 nerozdeľovať. Stratu použijeme na uplenie strát z minulých rokov. Teraz neviem ako to mám všetko preúčtovať, keď chcem postupovať ďalej. 431/428 zisk, 431/429 stratu.
    Je to tak správne?

    KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

    audítor, účtovník, odborný poradca ...viac KEJKA
    z roku 2009 máš zisk stále na 431????????? to hádam nie.
    ku koncu každého roka 431 musí byť nulová.
    ak predsa len tomu tak je, tak potom áno, urýchlene preúčtuj
    431/421, 431/428,
    429/431 strata
    aj ked je blbosť kumulovať zisk na jednej strane a stratu na druhej strane.

    napísala si.............Stratu použijeme na uplenie strát z minulých rokov. T...............
    to si sa zrejme pomýlila, či?

    romanova164 je offline (nepripojený) romanova164

    romanova164
    No ano mám to na 431, bývala účtovníčka to nedala do poriadku a ja ako neznalá som to do teraz neriešila. A ano to som sa pomýlila mala som na mysli odpočítanie daňovej straty zo zisku v budúcich obdobiach.

    No nejak to hádam zvládnem ďakujem za pomoc.

    KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

    audítor, účtovník, odborný poradca ...viac KEJKA
    neodpočítavaš daňovú stratu, ale účtovnú.
    daňovú stratu umoruješ v DPPO.

    Tvorba rezervného fondu

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.