Veľmi pekne ďakujem za odpovede.
Účotvné uzavierky mám už pripravené. Len sa musíme vyjadriť aj k tomu RF
.
Takže teraz vytvorím RF, ktorý mal byť vytvorený v r. 2010 zo zisku 2009 na 431/421 a nechám ho tak.
Stratu z r. 2010 sa valné zhromaždenie rozhodlo neuhrádzať a zisk z roku 2009 nerozdeľovať. Stratu použijeme na uplenie strát z minulých rokov. Teraz neviem ako to mám všetko preúčtovať, keď chcem postupovať ďalej. 431/428 zisk, 431/429 stratu.
Je to tak správne?