Zavrieť

Porady

Hotovostné faktúry

Milí poraďáci,
ako účtujete faktúry, ktoré sú aj zároveň pokladničnými dokladmi - faktúry METRO, COCA-COLA a pod.? Dávate ich medzi prijaté faktúry a účtujete cez 321 alebo priamo do pokladničných dokladov a 211?
Ak by som ich účtovala pre zjednodušenie len cez 211 a upravila to v interných smerniciach, bolo by to O.K. ?
Už vopred ďakujem.
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    KvetkaK je offline (nepripojený) KvetkaK

    KvetkaK
    Je to v poriadku, ked to davas priamo cez pokladnicne doklady. Ja v tom nevidim problem, nevznikol Ti ziaden zavazok.

    lenkak je offline (nepripojený) lenkak

    Lenka lenkak
    Faktúry, ktoré zaplatím v hotovosti, ale majú iný dátum splatnosti ako je vystavená dávam do knihy faktúr - 321.
    Tie čo majú rovnaký deň splatnosti aj vyhotovenia a aj ich v ten istý deň uhradím cez pokladňu tak ich dávam rovno cez pokladňu ako hotovostný nákup - 211.
    Faktúry, ktoré majú rovnaké dátumy, ale napr. na PPD od nich majú iný dátum, tie tiež dávam do knihy faktúr - 321.

    dalilada je offline (nepripojený) dalilada

    dalilada
    Ďakujem za rady. Robím to tak, len občas ma chytí záchvat, keď chcem mať všetko prerfektne a potom to zbytočne komplikujem.

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.