Zavrieť

Porady

Rezerva na uctovnu zavierku a nevyfakturovana dodavka uctovnictvo december

Poprosim o info ako je to s uctovanim rezervy na uctovnu zavierku za obdobie 2015 - zauctujem 518/323 a v danovom priznani dam ako pripocitatelnu polozku? Tiez prosim o info - v decembri zauctujem 518/326 nevyfakturovanu dodavku - uctovnictvo 12/2015 a tuto povazujem za danovy naklad. Chapem to prosim spravne? Dakujem
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa bodov

    KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

    audítor, účtovník, odborný poradca ...viac KEJKA
    aj 323 aj 326 aj 321 za účtovníctvo bude pripoč.suma k ZD - neuhradené.
    11 komentáre - rozbaľ     zbaliť
    Marcellino presne tak, danove to bude iba v pripade, zeby ste uhradu stihli urobit napriklad z pokladne este 31.12.2015
    patka.bn Ak to teda spravne chapem, uctovanie je rovnake ako predtym, iba ucto aj zavierka su pripocitatelne polozky, ak su neuhradene. Spravne to pisem? Dakujem
    karakul si srandista Marcellino... a ako podchytíš účtovnú operáciu tejto úhrady 31.12.2015 v účtovníctve, za spracovanie ktorého si už zaplatil? a čo napr. bankové výpisy za december? tie nebudú predmetom účtovníctva za 12/2015 ?
    Marcellino nerozumiem v akom smere srandista? Uctovnu operaciu zachytim faktúrou 518/321 (náklad vedenie účtovníctva). Do "starého" roku 2015 sa môžu dávať faktúry až do zostavenia účtovnej závierky, a teda ked faktúru dostanem v marci, tak ju jednoducho šupnem do decembra ked je tam dátum zdaniteľného plnenia 31.12.2015. Tu by mohli mať problém iba účtovné jednotky, ktoré podajú účtovnú závierku este pred obdržaním tej faktúry. Úhradu zachytím 321/211. Bankove vypisy samozrejme budu predmetom účtovníctva za 12/2015, len nerozumiem čo majú spoločné s úhradou faktury v hotovosti?
    Marcellino @patka.bn - ano chapete to správne, že sú to pripočítatelné položky, ak neboli uhradené do 31.12.2015. Avšak ako účtovná jednotka ste povinná pred zostavením účtovnej závierky zohľadniť všetky účtovné zápisy a skutočnosti, o ktorých ste vedela pred zostavením účtovnej závierky. Inými slovami - ak zostavujete závierku k 31.3.2015 a došla vám faktúra za účtovníctvo roku 2015 napríklad dňa 28.3.2015, tak ste povinná do účtovníctva roku 2015 zaúčtovať túto faktúru - 518/321. Ak vám faktúra za účtovníctvo príde az napr. 5.apríla 2016, tak účtujete v roku 2015 rezervu 518/323. A tu je ten rozdiel - fakturu z pokladne uhradiť viete 31.12.2015, takze je to danovy naklad. Rezervu uhradit neviete, takze danovy N az po zaplatení.
    karakul ... Marcellino, ospravedlňujem sa - nesranduješ. Zavádzaš.
    Marcellino Kludne napiste teda v čom zavadzam, ja sa zasa nebudem biť do prs nezmyselne. Rad sa priučím, svoj nazor som napisal. prosim keby ste mohli napisat bud korekciu, alebo vas pohlad detailnejsie. vdaka vopred
    Kristina27 Ešte nezabudnut že účtovník musí evidovať príjmy v hotovosti od apríla cez ERP.
    kuravesele Kristina27 môžete bližšie vysvetliť tú evidenciu od apríla?
    Kristina27 https://www.financnasprava.sk/sk/pod...ostPouzivatERP
    myslela som povinnosť používať na tržby v hotovosti ERP od 1.4.2015, kedy sa rozšíril okruh činností, ktoré musia tržby evidovať cez ERP o napr. aj tieto:
    69.10
    Právne činnosti

    69.20
    Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo
    karakul Presne tak Kristína27 - takže preto nemožno len tak faktúru za spracovanie účtovníctva 2015 šupnúť a uhradiť z pokladne do 31.12.2015 ako to radí Marcellino;(alebo len ja som taký nešikovný, že nikdy v živote do termínu 31.12. som nedokázal spracovať účtovníctvo klienta za dané účtovné obdobie?)
      zbaliť

    Rezerva na uctovnu zavierku a nevyfakturovana dodavka uctovnictvo december

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.