Ďakujem za reakcie, ale nie som z toho múdrejšia
. Nieje to veľká suma, takže o nejakom súdnom spore ani neuvažujeme... Ak by som im vystavila dobropis, v mojom účtovníctve - Alfe - by to bola vlastne FA s mínusovou hodnotou a do evidencie DPH by sa to prenieslo do riadku - dodanie tovaru a služby (§8a9)? Tým by sme dostali DPH späť. A cez ID "príjem neovlyvňujúci ZD" raz s plusovou, raz s mínusovou hodnotou? V súvislosti s predmetnými FA sme si neúčtovali do našich nákladov nič, ide o službu... Úhradu nedostaneme, tak aspoň DPH... Už som z toho komplet popletená