sybila3
No proste neboli schopní to prepísať, tak preto vyfakturovali jednej firme, lenže keď som dph uplatnila na prijatej a vystavila s dph, takže to bola nula.
A v tej firme, ktorej sa v skutočnosti ten odber elektr.týkal, tam som zaevidovala fa prijatú aj s dph.
Lenže teraz ked mi doniesol tú fa a pozerám na dátum z júna, tak som ju prijala v prvej firme dala som len celkovú sumu, bez dph. Lenže teraz potrebujem preúčtovať tú fa na správnu firmu a neviem, či tiež bez dph alebo tam ju normálne vystavím s dph, prosím poraďte...........
Hlavne už tento rok to bude v poriadku, lebo už po roku prepísali adresu. díky moc.
Myslím, že najrozumnejšie by bolo urobiť dodatočné daňové priznania DPH u druhej firmy, nie je to až tak náročné a je to, aspoň si myslím, podľa učtovníckych pravidiel. A aj tie faktúry - ak som to dobre pochopil - jedna firma dostáva faktúru za energie a prefakturuje ich druhej. Ja by som vystavil faktúry skutočné aj s DPH, aj napriek tomu, že v prípade prvej firmy nebude nutné robiť dodatočné daňové priznanie, ak sa celá faktúra od dodávateľa len prepíše a prefakturuje v takej istej sume. Upravia sa len interné evidencie o DPH. Len čo sa týka dátumu vystavenia, myslím, že môže byť aj neskorší dátum, ale dátum dodania služby by sa mal zhodovať so skutočnosťou.... ale v tomto si niesom celkom istý.......Obsah celého príspevku je len môj osobný názor na túto problematiku