Jindro Skôr ako začnem reagovať na príspevky ďakujem všetkým, ktorí sa k danej téme vyjadrili. Takže v podstate som sa dozvedel, že účtovanie v SAPe je viac „manuálne“ ako „automatické“.
Ku Gabi03: Pokiaľ ide o konštatovanie „že veľmi záleží na počiatočných nastaveniach“ s tým plne súhlasím. Len neviem prečo na tom záleží len v SAPe? Predsa u každého programu, keď chcem aby mi dával správne a použiteľné informácie, záleží na jeho správnom nastavení. A podľa toho aké výsledky chce manažment získať z účtovníctva musím urobiť počiatočné nastavenie.
Dosť dobre nerozumiem čo si chcela povedať tým že „aj liak vie zapísať došlú faktúru, ktorá sa automaticky zaúčtuje“. Tým laikom si dúfam myslela niekoho, kto má aspoň „šajn“ o čom účtovníctvo je. A propó tú predkontáciu tam musí niekto najprv zadať a tiež musí priradiť k danej faktúre tú správnu predkontáciu. A tvrdenie že „účtovné softvéri majú preddefinované predkontácie a Ty si len upravuješ maximálne analytiku“ je podľa mňa dosť nekvalifikované, pretože žiaden program neobsahuje všetky predkontácie, ktoré sa týkajú činnosti firmy alebo spoločnosti, ktorá tenktorý program používa. A ani neviem o tom, že by mali preddefinované napr. vyradenie IM predajom, darovaním, zaradenie IM, učtovanie laesingu, stravných lístkov ai.. Toto všetko musím zaúčtovať cez interný doklad podľa postupov účtovania. Jediný rozdiel ja asi v tom, že ja môžem použiť predkontáciu (ktorú som si ale musel zadefinovať) a v SAPe sa musia účty MD a D zadať ručne, osobitne do nejakých políčok.
Za nesprávne zaúčtovanie rozdielov pri prepočtoch v cudzej mene, by sa Ti mali Vaši implementátori ospravedlniť, pretože oni musia vedieť všetko a nie že ani oni nevedeli ....
Keď môžem zareagovať na tú DPH za DF (to je prijatá FA od zahr.dodávateľa?) tj. obstaranie tovaru, zaúčtovaný v júni. Píšeš, že „samozdanenie na výstupe by malo byť až júli. A teď babo raď“. Ja si myslím, že samozdanenie je to preto, že v rovnakom zdaňovacom období priraďuješ DPH súčasne na vstup aj výstup v rovnakej hodnote. Samozdanenie sa nedelí do rôznych zdaňovacích období. V ďaľšom zdaňovacom období priraďuješ DPH podľa toho čo sa s nakúpeným tovarom udeje či sa predá v tuzemsku, či sa znovu niekomu dodá do zahraničia, atď..
Pokiaľ ide o ostatné príspevky zas neskôr.
Jindro, ja som len hovorila svoje subjektívne skúsenosti. Je mi ľúto, že sa ti nepáčia, ale ja s tým nič nenarobím.
Ohľadne SAPu. Tí, čo robili v SAPe a aj v iných programoch iste vedia porovnať výhody a nevýhody programov. A zrejme ma aj viac pochopili. Viď príspevok od endruja. Neviem sa lepšie vyjadriť, aby som ti to vysvetlila. Možno niekto iný. Alebo si to vyskúšaš a zistíš, že už vieš, o čom som hovorila.
O tom laikovy som zas len hovorila zo svojich skúseností. Videla som také baby, ktoré majú úplne iné zameranie školy, ale tú DF, ktorá je v určitom SW preddefinovaná (nebudem konkretizovať, ale určite väčšina tuší, že takých SW môže byť aj viac) pekne krásne nahodili. Nehovorila som o kompletnom účtovníctve.
No a k tej DPH-čke sa už vôbec nebudem vyjadrovať. Buď si zle pochopil, čo som napísala, alebo som to naozaj zle napísala, alebo sa vôbec nerozumieš do nadobudnutia tovaru.
Chcela som ti pomôcť, ale takto si ma iba znechutil prispievať do tejto témy. A týmto príspevkom aj končím.
Veľa šťastia, nech sa ti tá práca podarí.