ja to robim takto: denu uzavierku si najskor zapisem do pokladnicnej knihy.Tam rozpisem GT a denny obrat a dennu DPH. Potom si v PK, urobim prijmovy doklad kde si zapisem do textu HT ( hotovostna trzba ),prijate od Registrac.pk, cislo ktore mam z denej uzavierky, a rozpisem sumu a DPH.
No a potom zauctujes 211/604 a 211/343. Na konci mesiaca si skontrolujem ci mi sedi DPH s fiskalom a s pk.