danse
Takyto postup by bol spravny:
Urobim si prijatu fakturu na sumu dobropisu s minusom a nahodim to s kurzom faktury, ktorej sa dobropis tyka. A uctovat to budem dnom, kedy bol uskutocneny prevod platby za poslednu fakturu, kde bola platba ponizena o sumu dobropisu?
Áno, v deň úhrady (podľa bankového výpisu) zaúčtuješ sumu, ktorá Ti "odišla" z účtu ako výdavok ovpl. základ dane. O prípadných kurzových rozdieloch v rámci úhrady dod. alebo odber. faktúr neúčtuješ. Úhradu a zápočet si zaznamenáš v knihe faktúr.....ak potrebuješ návod v konkrétnom SW, zadaj otázku v porade o účtovných programoch (možno tam už návod aj je).