mikumi Ahojte, ja už neviem koho sa mám opýtať a na koho sa obrátiť.
Mám problém:Spoločnosť je v strate -121.132,-Sk.
V SUVAHE na Pasívach mám na 341 sumu -1.764,-Sk. Podľa zákona sa to považuje za preddavok na daň a mohla by som si ju odpočítať. Keďže nemám z čoho, nakoľko sme v strate, ako si to mám a hlavne kam preúčtovať (prosím o konkrétne predkontácie). Podľa všetkého mi to vychádza, že by mi mal DÚ uvedenú čiastku vrátiť.
Neviem či môžem učet 341 zmeniť na aktívny.
Prosím o radu. Ďakujem.M*
Ak je KS učtu 341 aktívny, uvádza sa v súvahe v Aktívach r.54.
KS nikde nepreučtuješ, lebo Tvoja pohľadávka trvá.
V DP na r.830 aj 840 uvedieš 1764,- , na r. 850 budeš mať 0,- (ak je daňová strata).
Na r. 901 uvedieš preplatok - 1764,-.
Na poslednej strane DP (VI.oddiel) vyplníš žiadosť o vrátenie daňového preplatku, ktorú Ti následne DÚ vráti a úhradu naučtuješ 221/341.
Uvedený postup sa použije, ak ide o preplatok r. 2007.
Preplatky z iných rokov sa posielajú na základe samostatnej žiadosti, alebo sa môže požiadať o preúčtovanie na inú daň.