Zavrieť

Porady

Účtovanie zahraničnej ofa

Chcela by som sa spýtať ako postupovať pri vystavení a zaúčtovaní zahraničnej odber. fa za tovar. Vystavená fa, by mala byť s 0 sadzbou dane? a zaúčtovanie? účtujem v alfe. ďakujem
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    HankaS je offline (nepripojený) HankaS

    HankaS
    Účtovanie 311xx/604xxx. analyticky si rozčleň tieto účty.
    Nezabudni u tejto fakúry zdokladovať to, že tovar opustil naše územie
    a to prehlásením o vývoze,+iné dokady./podľa tohto či ste tovar odberateľovi zaviezli vy, alebo si prišiel preň sám

    hlucia je offline (nepripojený) hlucia

    Mamička na materskej dovolenke ...viac hlucia
    Ale ja účtujem v sústave JÚ. ďalej mám nejasnosti s touto faktúrou DPH. dph nemám vôbec účtovať?

    HankaS je offline (nepripojený) HankaS

    HankaS
    Nie DPH sa neúčtuje a táto faktúra sa bude v JU účtovníctve účtovať ako hociktorá vystavená, tak ako si to robila doteraz.

    hlucia je offline (nepripojený) hlucia

    Mamička na materskej dovolenke ...viac hlucia
    Mohla by si mi to potvrdiť: keby že vystavujem túto istú fa odberateľovi v tuzemsku bude : cena bez dph -16805,89, dph 19% - 3193,1, spolu - 19999,
    Teraz vystavujem fa do čiech a bude na sumu 16805,89? ďakujem pekne za odpoveď mám v tom guláš.

    HankaS je offline (nepripojený) HankaS

    HankaS
    Máte na to neakú zmluvu, že si budete v SK fakturovať. Môže byť.
    No tak tu není žiadny problem, pretože je to fakturované v SK.
    Normálne si vystavíš cez softwér vo vydaných faktúrach túto faktúru.
    Ona sa ti zaeviduje do knihy pohľadávok ale sa nazaúčtuje.
    Až pri platbe tejto faktúry cez pokladňu, alebo cez výpis si nahodíš cez softwér v časti banka alebo pokladňa sumu, čo ti uhradili, a dáš povel spárovať faktúru, a vtedy sa ti to spráruje a zároveň aj zaúčtuje
    ako príjem peniaze, a tržba ako príjem ovlyvňujpci základ dane.
    Na zahraničnú faktúru nezabudni uviesť formulku Dodanie tovaru je oslobodené od DPH podľa parag.43, zákona č. 222/2004 Z.z.,toto tam musí byť

    hlucia je offline (nepripojený) hlucia

    Mamička na materskej dovolenke ...viac hlucia
    Tak už tomu účtovaniu rozumiem, ale keď som nakúpila tovar tak som si z neho uplatnila dph a teraz keď ho predávam do zahraničia tak ho nezdaním?

    HankaS je offline (nepripojený) HankaS

    HankaS
    Pri kúpe tovaru , ktorý predávaš do zahraničia máš nárok na odpočet DPH
    ale nezabudni si zdokladovať to dodanie do zahraničia dokladmi, ako ti píšem vyššie.

    Infarkt je offline (nepripojený) Infarkt

    Muž...zatiaľ :-) Infarkt
    Dodal som službu platcom DPH v EU, registrovaných v tom ktorom štáte...takže bez DPH som faktúroval.
    Miesto dodania služby je v zmysle §15, odst.8,písmeno b...
    Fakturácia je v EUR.
    Na faktúrach je samozrejme uvedený odkaz na články v zmysle §73.

    Mno...a teraz k môjmu problému...
    Účtujem v ALFA Štart, JU, som platca DPH.
    Ako mám zaúčtovať tie faktúry z pohľadu DPH ???
    Ide mi o to, že pri vystavovaní tých faktúr som zadal v kódoch označujúcich riadok DP k DPH ako N a vôbec sa mi neobjavujú tie sumy v samotnom DP na žiadnom riadku...
    Alebo to mám zmeniť a na aké ??? Potom to vlastne pôjde do riadku 13 ???
    A čo riadky 14 a 15 ???

    Prosím, poraďte čo najskôr...zajtra 25

    Renata0908 je offline (nepripojený) Renata0908

    Renata0908
    Mrkla som dozadu daňové priznania a po prehodení verzie mi to pekne radí na riadok 13 a následne na riadok 15 (oslobodnie podľa § 46, 47 a 48 ods.8/ Zákona o DPH. Vlastne sa to určite týka § 47.

    Infarkt je offline (nepripojený) Infarkt

    Muž...zatiaľ :-) Infarkt
    Takže to tak má byť ???

    Lebo, tam máš vlastne na výber riadok 13, alebo riadok 15, s tým, že keď zadáš 13, tak mám tú sumu len na riadku 13, a keď riadok 15, tak ho mám aj na 13, aj na 15...

    Si si istá, že sa ma týka §47 ???

    Vopred díky za ochotu

    Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

    daňový poradca, audítor Jana Acsová
    Infarkt Pozri príspevok
    Si si istá, že sa ma týka §47 ???
    Ak hovoríme o § zo zákona o DPH, tak som si istá, že to tento prípad nie je.

    Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

    daňový poradca, audítor Jana Acsová
    Službu s miestom dodania v inom ČŠ EÚ t.j. s prenosom daňovej povinnosti nepremietate v daňovom priznaní.

    Infarkt je offline (nepripojený) Infarkt

    Muž...zatiaľ :-) Infarkt
    Jana Acsová Pozri príspevok
    Službu s miestom dodania v inom ČŠ EÚ t.j. s prenosom daňovej povinnosti nepremietate v daňovom priznaní.
    Tak mám tie faktúry nechať zaúčtované tak, že mi vôbec nefigurujú v riadku 13 DP k DPH ???

    Samozrejme, že sa bavíme o Zákone o DPH a s tým §47 sa mi to hneď nezdalo

    Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

    daňový poradca, audítor Jana Acsová
    Infarkt Pozri príspevok
    Tak mám tie faktúry nechať zaúčtované tak, že mi vôbec nefigurujú v riadku 13 DP k DPH ?
    Áno. Na riadku 13 sa uvádzajú oslobodené služby. A to nie je Váš prípad. Vy neuplaňujete daň preto, lebo služby neboli poskytnuté v tuzemsku.
    Jana Acsová Pozri príspevok
    Službu s miestom dodania v inom ČŠ EÚ t.j. s prenosom daňovej povinnosti nepremietate v daňovom priznaní.

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.