Zavrieť

Porady

účtovanie nehnuteľnosti za účelom predaja

Dobrý den, ak má niekto skúsenosti s účtovaním takého prípadu nech pomože.
Obchodná spoločnosť ide realizovať stavbu nehnuteľnosti dodávateľským spôsobom konkrétne výstavbu bytov s následným predajom. Predpokladaný začiatok výstavby je 7/08 a ukončenie urcite až v r. 2009.Listy vlastníctva budu vystavené az na kupujúcich. A teraz neviem správne posúdiť ako mám o účtovných operacich účtovať. Este podotýkam nie sme spoločnosť s povinnosťou auditu.
Účtujeme v MRP
Dakujem za každú radu
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    beatka123 je offline (nepripojený) beatka123

    beatka123
    Nikto mi nevie na moj dotaz odpovedat, alebo som otazku nejasne formulovala?
    Tak este znova: naša spoločnosť ide realizovať výstavbu bytov dodávateľským spôsobom za účelom ich dalsieho predaja. Kolaudácia stavby bude v r. 2009 a vtedy sa byty budú predávat.Nasa spoločnosť nebude vlastníkom nehnutelnosti.
    Teraz neviem správne posúdiť, či možem túto stavbu účtovať na účte 5xx /504, 501, 5xx_/ voči 321? alebo ako?

    Zoltán Kovács je offline (nepripojený) Zoltán Kovács

    človek, príliš dôverčivý, a niekedy aj idealista, ktorý verí v dobro človeka ...viac Zoltán Kovács
    beatka123 Pozri príspevok
    Nikto mi nevie na moj dotaz odpovedat, alebo som otazku nejasne formulovala?
    Tak este znova: naša spoločnosť ide realizovať výstavbu bytov dodávateľským spôsobom za účelom ich dalsieho predaja. Kolaudácia stavby bude v r. 2009 a vtedy sa byty budú predávat.Nasa spoločnosť nebude vlastníkom nehnutelnosti.
    Teraz neviem správne posúdiť, či možem túto stavbu účtovať na účte 5xx /504, 501, 5xx_/ voči 321? alebo ako?
    Priamo do nákladov určite nie. Buď použiješ metódu nedokončenej výroby, alebo cez obstaranie na 04x.

    Ale dúfam, že ešte niekto prispeje ak má iný nápad.

    KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

    audítor, účtovník, odborný poradca ...viac KEJKA
    ak máš ZoD na byty a LV budú vystavené až na kupujúcich, môžeš účtovať ako nedokončenú výrobu 121. Prijaté preddavky na 324. DPH odvedieš podľa prijatých platieb.

    zlatica76 je offline (nepripojený) zlatica76

    zlatica76
    Pripájam sa k názoru, že je potrebné účtovať na 121. Určite nie na 04, lebo neobstarávate investičný majetok pre vašu potrebu.

    Trochu nejasné - máte kupujúcich už teraz, alebo ich zháňate v priebehu, resp. po ukončení stavby?

    Účtovanie:
    1. došlá faktúra za materiál ................ 501, 343 / 321
    1a. Aktivácia nedokončenej výroby........ 121 / 611
    2. prijaté peniaze / preddavky.............. 221 / 324
    3. Odvod DPH z prijatých peňazí ......... 343 / 343

    Na konci roka - počítaš stupeň dokončenia (metodiku si musíš určiť sama):
    4. Ak majú byť výnosy vyššie ako sú zaúčtované ...... 385 / 601*
    5. Ak majú byť výnosy nižšie ako sú zaúčtované ...... 601 / 384

    6. Odberateľská faktúra
    ......... cena za byt............. / 601*
    ......... DPH ......................343 / 343
    ......... suma k úhrade........... 311*/
    ......... zúčtovanie zálohy....... 324 / 311*

    účtovanie nehnuteľnosti za účelom predaja

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.