lubica2000 Dakujem za odpoved, ja učtujem v programe Alfa, (JU, neplatca DPH), a ked som si čítala postup učtovania platby PK tak sa tam pisalo o účtovaní cez ID., tak teraz neviem čo je správne. A čo s tym keď sa ma pýta či tie ID má uložiť ako uzavierkovú operáciu, mám dávať "áno" na obidve ID, alebo ako to mám správne urobiť. Veľmi pekne dakujem za pomoc.
No je neviem, kukla som len pár posledných príspevkov.... ale mám pocit, že si to veľmi komplikujete... Platbu kartou máš podloženú aj paragónom, ten by som účtovala ako hotovosť - VPD réžia s rozpisom DPH a pohyb z BU by som účtovala na priebežné položky s tým, že by som si to spárovala s PPD na priebežnú položku v deň výpisu a k tomu by som prípadne doložila kópiu dokladu.
môj názor