Zavrieť

Porady

Účtovanie odpisov majetku

Ahojte poraďáci, daňové aj účtovné odpisy majetku sa účtujú raz ročne k 31.12., alebo ich treba účtovať každý mesiac? Podľa mňa raz ročne k 31.12. Opravte ma, prosím, ak sa mýlim.
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Tweety je offline (nepripojený) Tweety

    Tweety
    Polly404 Pozri príspevok
    Ahojte poraďáci, daňové aj účtovné odpisy majetku sa účtujú raz ročne k 31.12., alebo ich treba účtovať každý mesiac? Podľa mňa raz ročne k 31.12. Opravte ma, prosím, ak sa mýlim.
    O daňových odpisoch neúčtujeme, uvádzame ich v DP, a porovnávame s účtovnými. Účtujeme o účtovných odpisoch od dátumu zaradenia majetku, a účtujeme ich mesačne.

    Lenka1979 je offline (nepripojený) Lenka1979

    najlepšie spoznať osobne :-) ...viac Lenka1979
    Polly404 Pozri príspevok
    Ahojte poraďáci, daňové aj účtovné odpisy majetku sa účtujú raz ročne k 31.12., alebo ich treba účtovať každý mesiac? Podľa mňa raz ročne k 31.12. Opravte ma, prosím, ak sa mýlim.
    Tak ako píše Tweety, účtovné účtujeme mesačne, urob si odpisový plán na všetko majetok čo máš a na základe neho účtuj o odpisoch.

    Polly404 je offline (nepripojený) Polly404

    Polly404
    A účtovné odpisy nejdú do DP? Veď ak ich dám na 551, tak mi ovplyvnia hospodársky výsledok. Alebo nie?

    Tweety je offline (nepripojený) Tweety

    Tweety
    Polly404 Pozri príspevok
    A účtovné odpisy nejdú do DP? Veď ak ich dám na 551, tak mi ovplyvnia hospodársky výsledok. Alebo nie?
    Napísala som, že v DP ich porovnáš s daňovými. HV v účtovníctve ešte nezmamená DP účtovnej jednotky.

    leníča je offline (nepripojený) leníča

    leníča
    účtovné odpisy účtuješ každý mesiac do nákladov. Na konci roka ich porovnávaš s daňovými mimo účtovníctva a robíš rozdiel v daňovom priznaní a o ten upravuješ základ dane.

    Polly404 je offline (nepripojený) Polly404

    Polly404
    Čiže o daňových odpisoch nebudem mať v účtovníctve nijaký záznam, iba ich dám do DP?

    tibor1000 je offline (nepripojený) tibor1000

    tibor1000
    Dobrý deň Vám prajem,prosím Vás,a ako by to bolo v prípade,
    1) keby jedna firma predala dlhodobý hm.majetok napr. 30.12.2008 - má nárok na uplatnenie 11 mesiacov účtovných odpisov?A ako je to s daňovými,keď daňové odpisy=účtovným odpisom - v tomto prípade,by bolo tých 11 mesiacov účt.odpisov=daňovým odpisom?

    2.prípad-ako je to v druhej firme,ktorá nakúpi dlhodobý majetok 30.12.2008-môj názor je,že si môže uplatniť odpisy na celý rok 2008,tzn. celých 12 mesiacov aj účtovné aj daňové odpisy.

    Myslíte,že uvažujem správne podľa zákona?Ďakujem

    tibor1000 je offline (nepripojený) tibor1000

    tibor1000
    tibor1000 Pozri príspevok
    Dobrý deň Vám prajem,prosím Vás,a ako by to bolo v prípade,
    1) keby jedna firma predala dlhodobý hm.majetok napr. 30.12.2008 - má nárok na uplatnenie 11 mesiacov účtovných odpisov?A ako je to s daňovými,keď daňové odpisy=účtovným odpisom - v tomto prípade,by bolo tých 11 mesiacov účt.odpisov=daňovým odpisom?

    2.prípad-ako je to v druhej firme,ktorá nakúpi dlhodobý majetok 30.12.2008-môj názor je,že si môže uplatniť odpisy na celý rok 2008,tzn. celých 12 mesiacov aj účtovné aj daňové odpisy.

    Myslíte,že uvažujem správne podľa zákona?Ďakujem
    poradíte mi s tým prosím?

    Anja111 je offline (nepripojený) Anja111

    Anja111
    tibor1000 Pozri príspevok
    Dobrý deň Vám prajem,prosím Vás,a ako by to bolo v prípade,
    1) keby jedna firma predala dlhodobý hm.majetok napr. 30.12.2008 - má nárok na uplatnenie 11 mesiacov účtovných odpisov?A ako je to s daňovými,keď daňové odpisy=účtovným odpisom - v tomto prípade,by bolo tých 11 mesiacov účt.odpisov=daňovým odpisom?

    2.prípad-ako je to v druhej firme,ktorá nakúpi dlhodobý majetok 30.12.2008-môj názor je,že si môže uplatniť odpisy na celý rok 2008,tzn. celých 12 mesiacov aj účtovné aj daňové odpisy.

    Myslíte,že uvažujem správne podľa zákona?Ďakujem
    1) Má nárok na uplatnenie účtovných odpisov počas využívania DHM. Na daňové odpisy nemá nárok, ale zostatkovú cenu zaúčtuje do nákladov...
    2) Účtovné odpisy si môže zaúčtovať odo dňa zaradenia DHM do používania a daňové odpisy si môže uplatniť za celý rok, v zmysle ZDP...

    tibor1000 je offline (nepripojený) tibor1000

    tibor1000
    Anja111 Pozri príspevok
    1) Má nárok na uplatnenie účtovných odpisov počas využívania DHM. Na daňové odpisy nemá nárok, ale zostatkovú cenu zaúčtuje do nákladov...
    2) Účtovné odpisy si môže zaúčtovať odo dňa zaradenia DHM do používania a daňové odpisy si môže uplatniť za celý rok, v zmysle ZDP...
    Ďakujem Ti Anja.Prosím ťa,nie moc rozumiem tomu "zostatkovú cenu zaúčtuje do nákladov.. Akým spôsobom to zaúčtovať?
    V JÚ a ako v PÚ?Aspoň v skratke prosím,ak môžeš.Ďakujem

    Rozalka je offline (nepripojený) Rozalka

    Spoluvlastníčka "Prvého nitrianskeho medveďária" ...viac Rozalka
    PU: zaúčtovanie ZHÚ 541/08x, vyradenie 08x/02x
    daňovú ZH uplatníš v DP
    JU: v rámci uzávierkových zápisov PR (prev.réžia)
    vyradenie v knihe majetku

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.