Zavrieť

Porady

Založenie a vznik s.r.o. - otváracia súvaha

Ahojte,
prosim poradte mi. S.r.o. bola založená 24.11.2004 a vznikla 24.2.2005.
Otváraciu súvahu som si spravila:
Aktíva:
211 210 000 Sk
Pasíva:
411 200 000 Sk
421 10 000 Sk

25.11.2004 boli vložené peniaze na bankový účet, tieto sa však netýkajú
základného imania. Mohla by som zaúčtovať do otváracej súvahy na 221/379?
Ďakujem
Usporiadat
evina evina

evina je offline (nepripojený) evina

zzuzana
Ahojte,
prosim poradte mi. S.r.o. bola založená 24.11.2004 a vznikla 24.2.2005.
Otváraciu súvahu som si spravila:
211 210 000 Sk 411 200 000 Sk
421 10 000 Sk

25.11.2004 boli vložené peniaze na bankový účet, tieto sa však netýkajú
základného imania. Mohla by som zaúčtovať do otváracej súvahy na 221/379?
Ďakujem
A čoho sa týkajú, asi vklad spoločníka? Potom na 365
0 0
Jana Acsová Jana Acsová

Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

daňový poradca, audítor
zzuzana
25.11.2004 boli vložené peniaze na bankový účet, tieto sa však netýkajú
základného imania. Mohla by som zaúčtovať do otváracej súvahy na 221/379?
Ďakujem
Je potrebné získať doklad o "pôvode peňazí", t.j. čo to je: pôžička, záloha a pod.
Poznámka k účtovaniu vzniku:
Pri upísaní tvorby RF pri vzniku sa tento účtuje na účet 417. Na účet 421 sa tvorí RF zo zisku.

Účtovanie pri vzniku je rozobraté aj v téme "vznik s.r.o.". cca od príspevku 41. (Evi prosím hoď tam link, mne to stále nejde.)
Naposledy upravil Jana Acsová : 04.07.05 at 13:44
0 0
ondrejvla ondrejvla

ondrejvla je offline (nepripojený) ondrejvla

Podstatné, že zatiaľ to viem... Ale zajtra už možno bude inak. ...viac
Doplním, ak sa jedná o viac spoločníkov, volila by som analytické členenie na účte 411 a aj na účte 365.
0 0
lenkak lenkak

lenkak je offline (nepripojený) lenkak

Lenka
link na tému "vznik s.r.o".:
http://www.porada.sk/showthread.php?...n%E9#post91409
0 0
zzuzana zzuzana

zzuzana je offline (nepripojený) zzuzana

ok, takto som to chcela pôvodne zaúčtovať, ale potom som si čítala, že 365 je krátkodobý účet. Môžem to teda dať do otváracej súvahy ako 221/365?
a ak by si spoločníci nevybrali tieto peniaze v priebehu roka, tak to mám preúčtovať?
0 0
Jana Acsová Jana Acsová

Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

daňový poradca, audítor
zzuzana
ok, takto som to chcela pôvodne zaúčtovať, ale potom som si čítala, že 365 je krátkodobý účet. Môžem to teda dať do otváracej súvahy ako 221/365?
a ak by si spoločníci nevybrali tieto peniaze v priebehu roka, tak to mám preúčtovať?
Do otváracej súvahy môžeš dať iba to, k čomu sa spoločníci zaviazali v spoločenskej zmluve. Tebe vznikol nový účtovný prípad. Pozri môj príspevok vyššie a skús vysvetliť, čo "pribudlo" na účte.
0 0
zzuzana zzuzana

zzuzana je offline (nepripojený) zzuzana

k tomu pôvodu peňazí: ja mám len výpis z banky, ako vklad.
účet bol zriadení vlastne pre inkasné alebo trvalé príkazy. Pred vznikom s.r.o. sa z neho zaplatilo iba jedno nájomné. Inak len poplatky banke, daň z úrokov a podobne.

v spoločenskej zmluve je uvedené, že RF sa vytvára vo výške 5% zo ZI.
to znamená, že pri otváracej súvahe musím použiť účet 417 a 421 sa vlastne dopĺňa zo zisku za uplynulé zdaňovacie obdobie?
0 0
Jana Acsová Jana Acsová

Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

daňový poradca, audítor
zzuzana
k tomu pôvodu peňazí: ja mám len výpis z banky, ako vklad.
účet bol zriadení vlastne pre inkasné alebo trvalé príkazy. Pred vznikom s.r.o. sa z neho zaplatilo iba jedno nájomné. Inak len poplatky banke, daň z úrokov a podobne.

v spoločenskej zmluve je uvedené, že RF sa vytvára vo výške 5% zo ZI.
to znamená, že pri otváracej súvahe musím použiť účet 417 a 421 sa vlastne dopĺňa zo zisku za uplynulé zdaňovacie obdobie?
K prvej otázke: v účtovnej jednotke sa nemôže nič objaviť bez toho, aby si vedela, čo to je. Ten kto to tam vložil Ti musí vysvetliť prečo a následne ak treba je potrebné vystaviť potrebné doklady. Bez pomenovania o čo sa jedná je bezpredmetné akékoľvek polemizovanie o účtovaní.
K druhej otázke: Áno prvá časť. Nie za uplynulé a nie zdaňovacie obdobie. Ale áno za budúce a účtovné obdobie.
0 0
zzuzana zzuzana

zzuzana je offline (nepripojený) zzuzana

zaťial ďakujem, idem zistovať pôvod peňazi.
prajem ešte pekný deň
0 0
evina evina

evina je offline (nepripojený) evina

Predpokladám dobre, ak predpokladám, že tam niektorý zo spoločníkov vložil vlastne svoje peniaze, aby bolo možné hradiť niektoré náklady od založenia do vzniku s.r.o. O akú sumu ide, ak nie veľkú tak tá sa potom dá vyrovnať oproti 211, kde vložili peniaze aj za ZI a do konca roka tam budú predpokladám aj iné príjmy.
0 0
zzuzana zzuzana

zzuzana je offline (nepripojený) zzuzana

ahojte,

avo, zistila som pôvod peňazí. Peniaze boli vybraté z pokladne a vložené na BÚ.
Teraz je mi to jasné ako to zaúčtujem, ale neviem s akým dátum.
/pracujem v programe Mrp - Windows/
Príjem 210 000 Sk som si dala do pokladne 24.2.2005 - deň zápisu do OR,
ale výdaj čiže vklad na bank. účet sa uskutočnil 25.11.2004 /je to aj deň podpísania spoločenskej zmluvy/

Poradíte mi aký dátum mám použiť?
0 0
har har

har je offline (nepripojený) har

zzuzana
ahojte,

Príjem 210 000 Sk som si dala do pokladne 24.2.2005 - deň zápisu do OR,
ale výdaj čiže vklad na bank. účet sa uskutočnil 25.11.2004 /je to aj deň podpísania spoločenskej zmluvy/

Poradíte mi aký dátum mám použiť?
25.11.2004 si si to mala dať ako pôžičku od spoločníka na účet 365 a 24.2.2005 mu ju vrátiť z pokladne
0 0
Jana Acsová Jana Acsová

Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

daňový poradca, audítor
zzuzana
Ahojte,
prosim poradte mi. S.r.o. bola založená 24.11.2004 a vznikla 24.2.2005.
Otváraciu súvahu som si spravila:
Aktíva:
211 210 000 Sk
Pasíva:
411 200 000 Sk
421 10 000 Sk

25.11.2004 boli vložené peniaze na bankový účet, tieto sa však netýkajú
základného imania. Mohla by som zaúčtovať do otváracej súvahy na 221/379?
Ďakujem
Doplnenie: odvod peňazí na účet v banke.

Doporučené účtovanie:
Otváracia súvaha:
353 210000,00
411 200000,00
417 10000,00
Následne 701, alebo tak ako Ti softvér umožňuje (podľa linku, ktorý bol vložený predtým).
Dátumom vzniku spoločnosti možno doúčtovať ostatné zápisy:
211/353 splatenie imania
261/211 odvod na účet
221/261 príjem peňazí na účet
a ostatné bankové a pokladničné operácie, ktoré prebiehali skorším dátumom ako bolo otvorenie účtovných kníh.
V tejto oblasti dochádza k rozdielnosti názorov (môžeš sa s nimi stretnúť v odbornej literatúre). Aj podľa môjho názoru sú riešenia variantné.

Z dôvodu prehľadnosti, keby som otvárala účtovné knihy v tvojej situácii uprednostnila by som naznačené účtovanie (neúčtovala by som zvlášť napr. prevzatie splateného imania správcom vkladu, nakoľko k tejto operácii pristúpim ako ku ktorejkoľvek inej účtovanej ku dňu vzniku - aj zriaďovacie výdavky boli vynaložené pred vznikom spoločnosti a účtujeme ich pri vzniku. Dôležité je, aby si do účtovníctva premietla všetko, čo reálne prebehlo od založenia do vzniku spoločnosti):

1. do otváracej súvahy by som zahrnula účtovné operácie vyplývajúce zo spoločenskej zmluvy
2. vznikom spoločnosti by som doúčtovla všetky operácie, ktoré mi vznikli do tohto momentu (splatenie imania, RF, zriaďovacie výdavky).
3. k 24.2.2005 by ti zostatky účtov po kontrole mali zodpovedať:
411 - zapísané ZI
417 - upísaný RF
211 - aktuálny stav po splatení imania a úhrade zriaďovacích výdavkov a odvode do banky
221 - aktuálny stav podľa výpisu
353 - aktuálny stav po zaplatení upísaného ZI a RF (ak neboli splatené všetky pohľadávky vyplývajúce zo spoločenskej zmluvy) - podľa toho, čo uvádzaš, by mala byť na tomto účte 0,00.

Naznačené účtovanie je jedným z možných variantov.
Naposledy upravil Jana Acsová : 14.07.05 at 11:32
0 0
zzuzana zzuzana

zzuzana je offline (nepripojený) zzuzana

ahoj,
ďakujem za radu, ja som účtovala nasledovne:

1. otv. súvaha k 24.2.2005 (ZI bolo splatené v celom rozsahu)
aktíva
211 210 000,-
221 90 000,-
pasíva
411 200 000,-
417 10 000,-
365 90 000,-

2. 24.2.2005 interným dokladom som zaúčtovala všetky náklady spojené so vznikom spoločnosti ako poplatky banke, kreditné úroky, daň z úrokov, úhrada nájomného (14 000,-)
mohlo by to aj takto byť?
0 0
Jana Acsová Jana Acsová

Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

daňový poradca, audítor
Ja osobne by som sa držala mnou naznačeného účtovania, t.j. otváraciu súvahu by som zostavila v rozsahu podľa upísaného imania a RF pri založení spoločnosti t.j. podľa spoločenskej zmluvy.
0 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
doplním, že kým nie je ZI zapísané, treba účtovať 353/419 ZI nezapísané. 28.2. potom sa preuctuje 419/411
0 0
Jana Acsová Jana Acsová

Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

daňový poradca, audítor
Lida
doplním, že kým nie je ZI zapísané, treba účtovať 353/419 ZI nezapísané. 28.2. potom sa preuctuje 419/411
Túto tému sme rozoberali a dospeli sme k nasledujúcemu záveru, aj keď v literatúre možno nájsť viacero názorov. Tu je link (od príspevku 41 a nasl.):
http://www.porada.sk/showthread.php?...ht=vznik+s.r.o.
Naposledy upravil Jana Acsová : 08.08.05 at 06:07
0 0
Adra Adra

Adra je offline (nepripojený) Adra

Zdravím, vy už účtujete a ja sa ešte len chystám na krajský súd s dokladmi. Môžete mi prosím povedať čo presne musím zdokladovať tomuto úradu? / Aby som zbytočne nemerala cestu opäť /
Vďaka.
0 0
liba2 liba2

liba2 je offline (nepripojený) liba2

Adra
Zdravím, vy už účtujete a ja sa ešte len chystám na krajský súd s dokladmi. Môžete mi prosím povedať čo presne musím zdokladovať tomuto úradu? / Aby som zbytočne nemerala cestu opäť /
Vďaka.
Tu máš toho plno - vyber si čo sa ti hodí.
http://www.porada.sk/search.php?searchid=442418
0 0
Marína Marína

Marína je offline (nepripojený) Marína

Ten link sa nedá otvoriť.
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať