Zavrieť

Porady

Faktúry na prelome rokov

Je to možno blbá otázka, ale ako budete evidovať fa vystavené v 1/2006 s dátumom dodania (vzniku daňovej povinnosti) 12/2005? Je jasné, že náklad je v 2005. Vlani sme to robili tak, že sme ich evidovali do 2004, aj keď boli vystavené v 2005, pokiaľ z nich bolo jasné, že boli za rok 2004...
Usporiadat
Kačena I. Kačena I.

Kačena I. je offline (nepripojený) Kačena I.

Budem ich evidovať podľa dátumu dodania, t.j. do roku 2005 s dátumom príchodu 1/06. Je to OK aj voči DPH.
0 0
Tweety Tweety

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

Kačena I.
Budem ich evidovať podľa dátumu dodania, t.j. do roku 2005 s dátumom príchodu 1/06. Je to OK aj voči DPH.
Všetky náklady a výnosy roku 2005 musia byť účtované do prísl. roku a tým aj evidované v uvedenom roku.
0 0
evina evina

evina je offline (nepripojený) evina

Nemôžem evidovať v roku 2005 faktúru vystavenú a obdržanú v januári. V roku 2005 účtujem cez príslušný 3-jkový účet, napr. 326, a evidujem v januári 2006
Naposledy upravil evina : 04.01.06 at 17:28
0 0
Tweety Tweety

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

evina
Nemôžem evidovať v roku 2005 faktúru vystavenú a obdržanú v januári. V roku 2005 účtujem cez príslušný 3-jkový účet, napr. 326, 381 atď. a evidujem v januári 2006
Nesúhlasím s týmto, veď je tam predsa lehota na vystavenie fa 15 dní, a tak to môže byť január.Zákon o účtovníctve hovorí, že všetky náklady a výnosy musíme naúčtovať do obdobia s ktorým časovo a vecne súvisia. Ak mám do podania DP fa, potom v tom nevidím problém. Iné je, ak ju nemám, tak potom účtujem cez rezervy alebo nevyfakturov. dodávky.
0 0
evina evina

evina je offline (nepripojený) evina

Tweety
Nesúhlasím s týmto, veď je tam predsa lehota na vystavenie fa 15 dní, a tak to môže byť január.Zákon o účtovníctve hovorí, že všetky náklady a výnosy musíme naúčtovať do obdobia s ktorým časovo a vecne súvisia. Ak mám do podania DP fa, potom v tom nevidím problém. Iné je, ak ju nemám, tak potom účtujem cez rezervy alebo nevyfakturov. dodávky.
Ja predsa tie náklady a výnosy zaúčtujem do obdobia s ktorým vecne a časovo súvisia, t.j. r. 2005 cez príslušný 3-jkový účet podľa náplne faktúry... Jedna vec je evidencia a jedna zaúčtovanie faktúry...Mne nedovolí ani soft zaradiť do evidencie dodávateľských faktúr v decembri faktúru, ktorú som prijala v januári.
0 0
Tweety Tweety

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

evina
Ja predsa tie náklady a výnosy zaúčtujem do obdobia s ktorým vecne a časovo súvisia, t.j. r. 2005 cez príslušný 3-jkový účed podľa náplne faktúry... Jedna vec je evidencia a jedna zaúčtovanie faktúry...Mne nedovolí ani soft zaradiť do evidencie dodávateľských faktúr v decembri faktúru, ktorú som prijala v januári.
To, že Ti to nedovolí soft je jedná vec, dáš tam dátum decembrový a máš to.
Načo si komplikovať prácu cez rezervy, keď máme faktúru. Treba si zvoliť dátum, napr. do 25.1. beriem všetky fa decembrové do decembra. AJ na poslednom seminári Ing. Cenigová takto školila.
0 0
evina evina

evina je offline (nepripojený) evina

Tweety
To, že Ti to nedovolí soft je jedná vec, dáš tam dátum decembrový a máš to.
Načo si komplikovať prácu cez rezervy, keď máme faktúru. Treba si zvoliť dátum, napr. do 25.1. beriem všetky fa decembrové do decembra. AJ na poslednom seminári Ing. Cenigová takto školila.
Pre mňa to komplikácia nie je , považujem to tak za správne z hľadiska zákona o účtovníctve, takže každý sa musí rozhodnúť sám
Nepovažujem za správne zaevidovať faktúru s decembrovým dátumom, ak mi prišla v januári...
0 0
Tweety Tweety

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

evina
Pre mňa to komplikácia nie je , považujem to tak za správne z hľadiska zákona o účtovníctve, takže každý sa musí rozhodnúť sám
Nepovažujem za správne zaevidovať faktúru s decembrovým dátumom, ak mi prišla v januári...
Veď predsa aj novembrovú fa, ak Ti prišla v decembri zaúčtuješ do novembra
.
0 0
evina evina

evina je offline (nepripojený) evina

Tweety
Veď predsa aj novembrovú fa, ak Ti prišla v decembri zaúčtuješ do novembra
.
Lenže tam je dátum vystavenia v novembri, tak žiadny problém. Ale my sme pokiaľ sa nemýlim hovorili o faktúre ktorá vecne a časovo súvisela s decembrom, ale bola vystavená v januári.
0 0
elPi elPi

elPi je offline (nepripojený) elPi

evina
Nemôžem evidovať v roku 2005 faktúru vystavenú a obdržanú v januári. V roku 2005 účtujem cez príslušný 3-jkový účet, napr. 326, 381 atď. a evidujem v januári 2006
Zachvíľu (ako každý rok doteraz) sa začnú objavovať aj v tlači pokyny odborníkov na postup prác pri ročných závierkach účtovníctiev.
Tu sa dočítate aj trošku teórie - zoznam prývnych predpisov upravujúcich a ovplyvňujúcich oblasť účtovníctva - aj zopakovanie výňatkov a citácií zo zákonov a postupov účtovania a pod. a zopakovanie základných zásad účtovníctva (ktoré sa stále nachádzajú v našom základnom zákone - zákone o účtovníctve), medzi ktoré patrí aj zásada, že výnosy aj náklady sa účtujú do obdobia, ks ktorým vecne a časovo súvisia. Myslím, že o tom niet čo diskutovať.
Technicky sa to rieši tak, že všetky došlé faktúry bez ohľadu na dátum vystavenia, ktoré obdržím do dňa uzavretia účtovních kníh, zaúčtujem dňom 31.12.2005. Aj z obchodnoprávneho hľadiska záväzok vzniká dňom prevzatia tovaru, materiálu či služby a to bez ohľadu na to, kedy si dodávateľ splní administratívnu povinnosť - vystaví faktúru.
Ak viem o záväzku ktorý mi vznikol a nemám faktúru - tak tvorím v zmysle uvedenej zásady rezervy.
Okrem toho treba rozlišovať medzi povinnosťou vystaviť "faktúru" z pohľadu a na účely zákona o DPH (15 dní), a z obchodnoprávneho hľadiska, kde žiadna povinnosť zo zákona nevyplýva a takýto záväzok je možné zlikvidovať - uhradiť len na základe zmluvy. (Ešte si pamätám na akúsi vyhlášku o fakturácii, ktorá platila v 80-tych rokoch). Dnes keď si veriteľ neuplatní svoj nárok faktúrou, nikto ho nemôže prinútiť, ak "nechce svoje peniaze".
0 0
evina evina

evina je offline (nepripojený) evina

ElPi ja plne s tebou súhlasím so všetkým čo píšeš a zaúčtujem všetky vzniknuté záväzky a pohľadávky k termínu 31.12.2005 ale technicky tak ako píšem ja. Ináč mi to ani nedovolí soft. Ja pri účtovaní v softe uvádzam dátum účtovného prípadu 31.12.2005, ale jednoducho faktúru zaevidujem s dátumom, kedy ju naozaj dostanem-t.j. v januári, lebo do decembra nedostanem dátum z januára a ani nemá písať, že som faktúru prijala 31.12.2005 ak som ju prijala napr. 10.01.2006...
0 0
Jana Acsová Jana Acsová

Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

daňový poradca, audítor
elPi
Ak viem o záväzku ktorý mi vznikol a nemám faktúru - tak tvorím v zmysle uvedenej zásady rezervy.
V zásade súhlasím s predchádzajúcim príspevkom ale dovolím si drobnú opravu, nakoľko nie je bližšie špecifikovaný postup citovaného prípadu. Rezerva je odhad a tvoríme ju v prípade, že nie je známa presná výška záväzku. Vtedy sa rezerva ocení odhadom v sume dostatočnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ÚZ pri zohľadnení rizík a neistôt.

Záväzok s určitým časovým vymedzením a určitou výškou sa neúčtuje na účte rezerv, ale na príslušnom účte záväzku, čo je aj prípad zadávateľa otázky. Mám teda za to, že v prípade známej výšky fakturácie nepripadá do úvahy tvorba rezervy.

Zároveň v prípade, že do dňa zostavenia ÚZ mám nevyfakturovanú dodávku, ktorá nebola účtovaná ako obvyklý záväzok a poznáme jeho výšku sa účtuje na účet 326.

Celkom k zhrnutiu problematiky - účtovanie faktúr na prelome účtovných období je jedna zo zásadných oblastí, ktoré by si mala účtovná jednotka riešiť internou smernicou.
0 0
Tweety Tweety

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

evina
Lenže tam je dátum vystavenia v novembri, tak žiadny problém. Ale my sme pokiaľ sa nemýlim hovorili o faktúre ktorá vecne a časovo súvisela s decembrom, ale bola vystavená v januári.
Na fa, ktorá sa týka novembra môže byť dátum 15.12.2005. a predsa ju účtujem do 11/05.
0 0
Jana Acsová Jana Acsová

Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

daňový poradca, audítor
Tweety
Na fa, ktorá sa týka novembra môže byť dátum 15.12.2005. a predsa ju účtujem do 11/05.
Môže byť, ale existuje aj systém tzv. uzatvorenia číselného radu faktúr a nakoľko účtovným obdobím je kalendárny rok (abstrahujem od hospodárskeho roku), na prelome mesiacov december a január predsa len máme špecifickú situáciu. A to je práve oblasť, ktorá by mala byť riešená internou smernicou.
0 0
Tweety Tweety

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

elPi
Ak viem o záväzku ktorý mi vznikol a nemám faktúru - tak tvorím v zmysle uvedenej zásady rezervy.
Okrem toho treba rozlišovať medzi povinnosťou vystaviť "faktúru" z pohľadu a na účely zákona o DPH (15 dní), a z obchodnoprávneho hľadiska, kde žiadna povinnosť zo zákona nevyplýva a takýto záväzok je možné zlikvidovať - uhradiť len na základe zmluvy. (Ešte si pamätám na akúsi vyhlášku o fakturácii, ktorá platila v 80-tych rokoch). Dnes keď si veriteľ neuplatní svoj n árok faktúrou, nikto ho nemôže prinútiť, ak "nechce svoje peniaze".
Ak viem výšku svojho záväzku a nemám ho vyfakturovaný zúčtujem ho na 326, ak neviem presnú výšku záväzku tvorím rezervu 323.
0 0
elPi elPi

elPi je offline (nepripojený) elPi

evina
ElPi ja plne s tebou súhlasím so všetkým čo píšeš a zaúčtujem všetky vzniknuté záväzky a pohľadávky k termínu 31.12.2005 ale technicky tak ako píšem ja. Ináč mi to ani nedovolí soft. Ja pri účtovaní v softe uvádzam dátum účtovného prípadu 31.12.2005, ale jednoducho faktúru zaevidujem s dátumom, kedy ju naozaj dostanem-t.j. v januári, lebo do decembra nedostanem dátum z januára a ani nemá písať, že som faktúru prijala 31.12.2005 ak som ju prijala napr. 10.01.2006...
Podľa mňa si jednoducho nevšímaš dátu príchodu - to zaeviduješnapr. v knihe došlej pošty, ale na účtovné účely faktúru zapíšeš "akokeby" došla 31.12.

AVO píše cekom presne - úplne súhlasím a držte sa toho - o tom čo som len narýchlo a nepresne spomenul.
0 0
Tweety Tweety

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

elPi
Podľa mňa si jednoducho nevšímaš dátu príchodu - to zaeviduješnapr. v knihe došlej pošty, ale na účtovné účely faktúru zapíšeš "akokeby" došla 31.12.

AVO píše cekom presne - úplne súhlasím a držte sa toho - o tom čo som len narýchlo a nepresne spomenul.
Ja už takto účtujem nejaký ten rok, nikdy to nikto nespochybnil.
0 0
evina evina

evina je offline (nepripojený) evina

[quote=elPi]Podľa mňa si jednoducho nevšímaš dátu príchodu - to zaeviduješnapr. v knihe došlej pošty, ale na účtovné účely faktúru zapíšeš "akokeby" došla 31.12.



ElPi myslím, že tu ide aj trochu o nepochopenie-teraz to vidím. Ja predsa netvrdím nič iné ako Ty a AVO, možno som sa nepresne vyjadrila. Nechápem totiž čo píšeš-v knihe došlých faktúr a na účtovné účely. Ja predsa faktúry evidejem v softe 1x na všetky účely. Zaúčtovávam ich s príslušným dátumom účtovného prípadu. Môj soft mi nedovolí zapísať faktúru akokeby došla v decembri. Nerobím žiadne rezervy ani nič podobné, len to zaúčtujem cez niektorý iný 3-jkový účet s dátumom 31.12.
0 0
Tweety Tweety

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

[QUOTE=evina]
elPi
Podľa mňa si jednoducho nevšímaš dátu príchodu - to zaeviduješnapr. v knihe došlej pošty, ale na účtovné účely faktúru zapíšeš "akokeby" došla 31.12.


. Nerobím žiadne rezervy ani nič podobné, len to zaúčtujem cez niektorý iný 3-jkový účet s dátumom 31.12.[/FONT][/FONT]
TOmu nerozumiem, prosím môžeš uviesť príklad.
Keď to účtuješ cez trojkový účet, tak to potom nemáš v nákladoch.
0 0
Jana Acsová Jana Acsová

Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

daňový poradca, audítor
Tweety
Ja už takto účtujem nejaký ten rok, nikdy to nikto nespochybnil.
No nový Zákon o účtovníctve a postupy sú účinné iba od 1.1.2003 .-)
A dosť podstatné zmeny týkajúce sa tzv. závierkových účtovných prípadov a upravujúcich závierkových účtovných prípadov, § 48 ods. 3 a § 50 ods. 6 a ostatných súvisiacich ustanovení sú v účinnosti iba od 1. 1. 2005 .-)
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať