Zavrieť

Porady

Výdavky budúcich období

Ahojte Poradáci, poradte mi ako mám účtovať výdavky budúcich období v JÚ.Pred tým som účtovala v PÚ tak že teraz neviem, či mám postupovať tak:napr. úhrada poistného k autu suma napr. 200 euro je to na obdobie 11/2009-11/2010. Zaplatím to v roku 2009.
I, 200/12*2= 33,33 dám do VODzP a 166,67 dám do VNDzP a v roku 2010 to preúčtujem z VNDzP do prev. réžie.
II, Alebo dám v r. 2009 celú sumu 200 euro do VODzP- prev.réžia
Ďakujem
Usporiadat
77Miriam 77Miriam

77Miriam je offline (nepripojený) 77Miriam

Takže vrátim sa k príspevku č. 14 - v zmluve je uvedené "nájomca zloží na bankový účet prenajímateľa preddavok na nájomné a súvisiace úhrady (ďalej len preddavok) v sume základného nájomného, poplatku za užívanie servisného priestoru a preddavku na príspevok na reklamu, plus príslušná sadzba DPH, za dobu troch mesiacov v 1. roku nájmu.
Preddavok spolu s príslušenstvom (úrokmi) je určený na úhradu zmluvných záväzkov nájomcu, možných budúcich škôd na predmete nájmu.Zmluvné strany sa dohodli, že preddavok bude súčasne v celej svojej výške slúžiť na zabezpečenie prípadných peňažných pohľadávok prenaj. voči nájomcovi....
Vždy, keď preddavok (alebo jeho časť) bude použitý prenaj. na uspokojenie jeho pohľadávky, je nájomca povinný automaticky a bezodkladne doplniť zložený preddavok.
Takže preddavok podľa citovaného účtujem do VOZD?
0 0
M3G M3G

M3G je offline (nepripojený) M3G

77Miriam Pozri príspevok
Takže vrátim sa k príspevku č. 14 - v zmluve je uvedené "nájomca zloží na bankový účet prenajímateľa preddavok na nájomné a súvisiace úhrady (ďalej len preddavok) v sume základného nájomného, poplatku za užívanie servisného priestoru a preddavku na príspevok na reklamu, plus príslušná sadzba DPH, za dobu troch mesiacov v 1. roku nájmu.
Preddavok spolu s príslušenstvom (úrokmi) je určený na úhradu zmluvných záväzkov nájomcu, možných budúcich škôd na predmete nájmu.Zmluvné strany sa dohodli, že preddavok bude súčasne v celej svojej výške slúžiť na zabezpečenie prípadných peňažných pohľadávok prenaj. voči nájomcovi....
Vždy, keď preddavok (alebo jeho časť) bude použitý prenaj. na uspokojenie jeho pohľadávky, je nájomca povinný automaticky a bezodkladne doplniť zložený preddavok.
Takže preddavok podľa citovaného účtujem do VOZD?
Vyplýva mi z toho, že do VOZD. Pokiaľ by však z nejakého odstavca zmluvy vyplývalo, že sa jedná o zábezpeku, išlo by to do VNZD.
0 0
M3G M3G

M3G je offline (nepripojený) M3G

Mám zaujímavý problém.

Právnická osoba zaplatila fyzickej osobe nepodnikateľovi(pridelené DIČ) nájomné za rok 2009 dňa 31.12.2009 cez účet.

Toto nájomné fyzickej osobe prišlo až 4.1.2010. Fyzická osoba, nepodnikateľ si uplatňuje samozrejme paušálne výdavky.

Mám to brať ako príjem a zdaňovať to až v roku 2010? Alebo to mám brať ako pohľadávku v nadväznosti na paušálne výdavky a zdaňovať to v roku 2009?
0 0
Katka2 Katka2

Katka2 je offline (nepripojený) Katka2

Počula som, že sa to takto robí aj úmyselne, kde FO zdaňuje príjem až v roku 2010.
0 0
marjankaj marjankaj

marjankaj je offline (nepripojený) marjankaj

I am a man
M3G Pozri príspevok
Mám zaujímavý problém.

Právnická osoba zaplatila fyzickej osobe nepodnikateľovi(pridelené DIČ) nájomné za rok 2009 dňa 31.12.2009 cez účet.

Toto nájomné fyzickej osobe prišlo až 4.1.2010. Fyzická osoba, nepodnikateľ si uplatňuje samozrejme paušálne výdavky.

Mám to brať ako príjem a zdaňovať to až v roku 2010? Alebo to mám brať ako pohľadávku v nadväznosti na paušálne výdavky a zdaňovať to v roku 2009?
Fyzická osoba účtujúca v jednoduchom účtovníctve, alebo pri uplatňovaní paušálnych výdavkov (teda ktorá neúčtuje v podvojnom účtovníctve) si to dá do príjmov v období, v ktorom platbu obdržala, teda v roku 2010.
Do roku 2009 by to prichádzalo do úvahy, ak by zmenila spôsob uplatňovania výdavkov( zo skutočných na paušálne alebo naopak). Ale to teraz ešte nevie s určitosťou potvrdiť.
0 0
M3G M3G

M3G je offline (nepripojený) M3G

marjankaj Pozri príspevok
Fyzická osoba účtujúca v jednoduchom účtovníctve, alebo pri uplatňovaní paušálnych výdavkov (teda ktorá neúčtuje v podvojnom účtovníctve) si to dá do príjmov v období, v ktorom platbu obdržala, teda v roku 2010.
Do roku 2009 by to prichádzalo do úvahy, ak by zmenila spôsob uplatňovania výdavkov( zo skutočných na paušálne alebo naopak). Ale to teraz ešte nevie s určitosťou potvrdiť.
Ďakujem pekne za reakciu, myslel som presne na tú zmenu uplatňovania výdavkov. Takže vyzerá to tak, že to týmto spôsobom nepôjde, a budeme to musieť urobiť inak, napr. chybná platba alebo vrátená pôžička a doplatenie nájmu v hotovosti (Z dôvodu,že fyzická osoba to chce zdaniť za každú cenu v roku 2009).
0 0
ekofan ekofan

ekofan je offline (nepripojený) ekofan

žena:-)
Dobrý deň!
Chcem sa opýtať, či sa aj koncesionárske poplatky časovo rozlišujú na konci roka, kedže sa platia pozadu v januári 2010 za predchádzajúci IV.Q.2009?
V roku 2009 je to náklad a 2010 výdavok?
0 0
babi2 babi2

babi2 je offline (nepripojený) babi2

ekofan Pozri príspevok
Dobrý deň!
Chcem sa opýtať, či sa aj koncesionárske poplatky časovo rozlišujú na konci roka, kedže sa platia pozadu v januári 2010 za predchádzajúci IV.Q.2009?
V roku 2009 je to náklad a 2010 výdavok?
Máš otázku v JÚ, čiže ak vedieš JÚ tak platba za koncesionárske poplatky, bude výdavkom v období kedy boli zaplatené
0 0
ekofan ekofan

ekofan je offline (nepripojený) ekofan

žena:-)
babi2 Pozri príspevok
Máš otázku v JÚ, čiže ak vedieš JÚ tak platba za koncesionárske poplatky, bude výdavkom v období kedy boli zaplatené
Myslela som v PU (nevšimla som si, že som v JU). A ako je to teda v PU?
0 0
babi2 babi2

babi2 je offline (nepripojený) babi2

ekofan Pozri príspevok
Myslela som v PU (nevšimla som si, že som v JU). A ako je to teda v PU?
Ak platíš v r.2010 za 4.Q2009 tak potom tak ako píšeš hore, je to náklad r.2009. Len mi nedá, určite je to platba za rok 2009?, lebo k 31.1.2010 bolo treba uhradiť služby za 1.Q. 2010, toto je info o termínoch platieb zo stránky RTVS :
Štvrťročná periodicita:
3-násobok stanovenej úhrady, splatný do 31.1, 30.4., 31.7. a 31.10.
0 0
ekofan ekofan

ekofan je offline (nepripojený) ekofan

žena:-)
Máš pravdu, našla som to na stránke RTVS:
"Platenie úhrady:
Úhradu je možné platiť mesačne, štvrťročne, polročne alebo ročne a je splatná do posledného dňa prvého kalendárneho mesiaca obdobia, za ktoré sa platí. To znamená pri mesačných úhradách najneskôr v posledný deň príslušného kalendárneho mesiaca, pri štvrťročných úhradách k 31.1., 30.4.,31.7. a 31.10. , pri polročných úhradách k 31.1. a 31.7. a pri ročných úhradách k 31.1. kalendárneho roka."

Neviem, prečo som si myslela, že sa platí pozadu, v dnešnej dobe
0 0
fabianko11 fabianko11

fabianko11 je offline (nepripojený) fabianko11

Ako a kedy zaúčtovať výdajový pokladničný doklad, pripnutý k zmluve o dielo/výroba okien/ ,zaplatený v roku 2011,ak faktúra k tomu bola vystavená až teraz v roku 2012,
mám to dať ako ZV do roku 2011 alebo do 2012/výroba okien ,zapísať pod prev.réžiu?/

A ak to bola záloha,nie som platca DPH
Naposledy upravil fabianko11 : 28.02.12 at 21:22
0 0
Mila123 Mila123

Mila123 je offline (nepripojený) Mila123

nebola to záloha?
0 0
fabianko11 fabianko11

fabianko11 je offline (nepripojený) fabianko11

a ak je to záloha,tak čo s tým/neni tam napísané/
0 0
fabianko11 fabianko11

fabianko11 je offline (nepripojený) fabianko11

fabianko11 Pozri príspevok
a ak je to záloha,tak čo s tým/neni tam napísané/
takže to nemožem dať do minulého roku,mám vystaviť ešte jeden výdajový nový s dátumom ako je na faktúre a dať todo roku 2012
Naposledy upravil fabianko11 : 28.02.12 at 21:05
0 0
fabianko11 fabianko11

fabianko11 je offline (nepripojený) fabianko11

fabianko11 Pozri príspevok
Ako a kedy zaúčtovať výdajový pokladničný doklad, pripnutý k zmluve o dielo/výroba okien/ ,zaplatený v roku 2011,ak faktúra k tomu bola vystavená až teraz v roku 2012.
JÚ ,mám to dať ako ZV do roku 2011 alebo do 2012/výroba okien ,zapísať pod prev.réžiu?/
A ak to bola záloha,tak čo s tým ...
0 0
Rozalka Rozalka

Rozalka je offline (nepripojený) Rozalka

Spoluvlastníčka "Prvého nitrianskeho medveďária" ...viac
fabianko11 Pozri príspevok
A ak to bola záloha,tak čo s tým ...
MD 314 alebo MD 052
ach, toto sme v téme JU, pardon
0 0
Mila123 Mila123

Mila123 je offline (nepripojený) Mila123

je dodávateľ služby platiteľom DPH? a vy ste platiteľom DPH?
0 0
fabianko11 fabianko11

fabianko11 je offline (nepripojený) fabianko11

Ja nie som platiteľom DPH
0 0
fabianko11 fabianko11

fabianko11 je offline (nepripojený) fabianko11

fabianko11 Pozri príspevok
Ako a kedy zaúčtovať výdajový pokladničný doklad, pripnutý k zmluve o dielo/výroba okien/ ,zaplatený v roku 2011,ak faktúra k tomu bola vystavená až teraz v roku 2012,
mám to dať ako ZV do roku 2011 alebo do 2012/výroba okien ,zapísať pod prev.réžiu?/

A ak to bola záloha,nie je platca DPH
Pomožte mi s tým prosím,dakujem.

Faktúru mi priniesol k tomu teraz vystavená je v roku 2012,tak preto sa pýtam ale zaplatena v 2011/na základe výdaj.pokl.dokladu/
Naposledy upravil fabianko11 : 28.02.12 at 21:39
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať