Zavrieť

Porady

Zrušenie živnosti

Dobrý,
o zrušení sa toho tu popísalo dosť, ale mám otázočku:
skončila živnosť k 31.1.2005. Bankový výpis prišiel ešte 30.6.2005, lebo som mala výdavky súvisiace s tou živnosťou.
Výkazy dám k 31.1.05 a daňové bude základ k 31.1.05 a ostatné vyriešim cez daňové v + a - položkách.
Ale čo s hotovosťou? je to dosť vysoká suma? Môžete mi prosím poradiť.
vďaka
a konečný stav bankového účtu?
Usporiadat
Iveta20 Iveta20

Iveta20 je offline (nepripojený) Iveta20

keď dám ako osobný výber, bude to výdavok neovpyvujúci základ dane, ale nebude problém, že to je vysoká suma
0 0
Manual Manual

Manual je offline (nepripojený) Manual

Iveta20
keď dám ako osobný výber, bude to výdavok neovpyvujúci základ dane, ale nebude problém, že to je vysoká suma
Ano, tak ako píšeš, a žiadny problém to nebude !!!
Pekný deň...
0 0
via via

via je offline (nepripojený) via

nevedeli by ste aj mne poradit? mam este cosi horsie:
zrusenie zivnosti 28.11.05
ERP nezrusena do dnesneho dna a este k tomu nahadzovane na nej do 2-2006od tohto mesiaca je oficialne "nefunkcna"
na danovom urade ma nahlasenie zrusenie zivnosti, odovzdanu karticku DIC, ale s pokladnou nic a ani neviem co urobit :/
0 0
Jana Acsová Jana Acsová

Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

daňový poradca, audítor
via
nevedeli by ste aj mne poradit? mam este cosi horsie:
zrusenie zivnosti 28.11.05
ERP nezrusena do dnesneho dna a este k tomu nahadzovane na nej do 2-2006od tohto mesiaca je oficialne "nefunkcna"
na danovom urade ma nahlasenie zrusenie zivnosti, odovzdanu karticku DIC, ale s pokladnou nic a ani neviem co urobit :/
Rýchlo všetko dobehnúť ... a tváriť sa, že nemáte tušenie, čo je to neoprávnené podnikanie ... A nespoliehať sa na to, že to nevedia druhí (teda ak ste dosahovali príjmy zo živnosti, ktorá bola zrušená).
0 0
marcik marcik

marcik je offline (nepripojený) marcik

stale v práci
Prosím zrušenie živnosti 31.10.06 a BU do 31.01.07 Ako zaúčtovať pohyby na ňom? V peň.denníku by už nemali figurovať platby?Je tam ešte odvod poistného z miezd,a nejaké fakt.alebo riadne budem účtovať BúU?az do 31.12.?
0 0
marcik marcik

marcik je offline (nepripojený) marcik

stale v práci
Prosím?nik neporadí?
0 0
sway sway

sway je offline (nepripojený) sway

som človek ktorého poteší keď niekomu dobre poradí, a nik mu nemá za zlé, keď sa pýta na "samozrejmosti" a hlavne som žena - žienka ...viac
marcik
Prosím zrušenie živnosti 31.10.06 a BU do 31.01.07 Ako zaúčtovať pohyby na ňom? V peň.denníku by už nemali figurovať platby?Je tam ešte odvod poistného z miezd,a nejaké fakt.alebo riadne budem účtovať BúU?az do 31.12.?
všetko musíš uzatvoriť v účtovníctve ku dňu ukončenia živnosti, záväzky, pohľadávky, majetok, sklady v uzávierkových opreáciách cez ID. Po dni ukončenia už neúčtuješ nič.
0 0
marcik marcik

marcik je offline (nepripojený) marcik

stale v práci
Takže aj ten výpis účtu účtujem v ID?Aj pokladňu?Aj ostatné?Teda tie mzdy som myslela vyplatené cez účet.
0 0
marcik marcik

marcik je offline (nepripojený) marcik

stale v práci
A ešte skončil 31.10.A uzávierkové operácie budu s dátumom 31.10.06? Alebo ku koncu r.31.12.06?
0 0
renča1 renča1

renča1 je offline (nepripojený) renča1

:-D
marcik
Takže aj ten výpis účtu účtujem v ID?Aj pokladňu?Aj ostatné?Teda tie mzdy som myslela vyplatené cez účet.
Všetko čo si platila po skončení podnikania , teda po dátume 31.10.2006 naúčtuješ cez ID, ako uzavier.operácie dátumom 31.10.2006. Vyplatené mzdy , poplatky banke, čo ti ovpl.základ dane naúčtuješ cez ID a znížia ti v daň.priznaní základ dane. Naopak zostávajúce pohľadávky, zásoby,...... o to zasa povýšiš základ dane v DP.
Naposledy upravil renča1 : 16.01.07 at 05:23
0 0
marcik marcik

marcik je offline (nepripojený) marcik

stale v práci
takže aj výpis z účtu s úhradami miezd 10.11? bude s dátumom 31.10.Bol tem ešte nejaký telefón a výučtovanie energií.len mi je to divné že nie s dát.konca roka,ale zase je logické k dátumu ukončenia firmy.Zásoby boli predané to mám vyriešné aj majetok.Len ten výpis s platbymi ma trápil. Takže celý výpis k dátumu 31.10?Lebo dnes to už musím účtovať!Ďakuje za odpoveď!
0 0
renča1 renča1

renča1 je offline (nepripojený) renča1

:-D
Len jedna maličkosť, ty eviduješ telefon, energie, formou faktúry-závazku?
0 0
marcik marcik

marcik je offline (nepripojený) marcik

stale v práci
Faktúry dávam medzi prijaté faktúry, a napr.mzdy sú ostatné záväzky. Veď aj tie prijaté fakt. sú záväzok voči dodaveteľovi.Robím niečo zle??
0 0
marcik marcik

marcik je offline (nepripojený) marcik

stale v práci
Dúfam že je to dobre?Postrašila si ma? Mala som daňovákov a nestažovali sa.
0 0
renča1 renča1

renča1 je offline (nepripojený) renča1

:-D
Nie robíš to o.k. Pýtala som sa len preto lebo keď ukončievaš živnosť a eviduješ tieto závazky, tak s prijatými platbami čo sa týkajú týchto závazkov nebudeš robiť nič. To sa týka len platieb. Ty vlastne tie závazky, ktoré budeš vykazovať k 31.10.06 v daňovom priznaní si znížiš základ dane. Takže neúčtuješ o nich v uzavier.operáciach cez ID. Účtovať budeš ako uzavier.operácie cez ID napr. poplatky v banke, úroky, ktoré ti vznikli po 31.10. a nevykazuješ z týchto výdavkov ovpl.základ dane ako závazky.
0 0
marcik marcik

marcik je offline (nepripojený) marcik

stale v práci
Takže to len spočítam tieto fakt.a cez ID znížim ZD?Môžem jednou položkou? Nebudem ich párovať na platbu? Prosím, je to so mnou ťažké, ele keď s tým som sa ešte nestretla, teoria je často iná ako prax.Vedela som že sa robí korigácia prijm-výdaje.Ale chcem to mať dobre,a tak sa spýtam lebo som z toho celá popletená.A v tejto firme je to oveľa ťažšie, lebo som tam robila opravné mzdy za 04.05.06,a teraz aj tie párujem!
0 0
renča1 renča1

renča1 je offline (nepripojený) renča1

:-D
marcik
Takže to len spočítam tieto fakt.a cez ID znížim ZD?Môžem jednou položkou? Nebudem ich párovať na platbu? Prosím, je to so mnou ťažké, ele keď s tým som sa ešte nestretla, teoria je často iná ako prax.Vedela som že sa robí korigácia prijm-výdaje.Ale chcem to mať dobre,a tak sa spýtam lebo som z toho celá popletená.A v tejto firme je to oveľa ťažšie, lebo som tam robila opravné mzdy za 04.05.06,a teraz aj tie párujem!
Všetky záväzky do ktorých patrí mzdy zamestnancom, energie, telefon nebudeš ich neskorší príjem na účet o nich účtovať ako uzavier.operáciu cez iD k 31.10.06. Budeš ich vykazovať len v knihe závazkov k 31.10.06, ako neuhradené. V daňovom priznaní v riadku ktory znižuje základ dane ich napočítané, ako celok závazkov vpíšeš a tým pádom si ponížiš základ dane.

Jedine čo budeš účtovať budeš účtovať poplatky na účte, úroky na účte a to kladné, záporne. Tieto naúčtuješ k 31.10.06 v peňažnom denníku ako uzavier.operáciu cez ID a to podla výdaja, príjmu ktorý bude ovpl.základ dane.
0 0
marcik marcik

marcik je offline (nepripojený) marcik

stale v práci
takže stačí urobiť aktuálnu uzávierku účt.kníh k 31.10. a potom jednou položkou napočítam príjem a druhou výdaj k 31.12. o ktorom píšem do daň priznania.a tam sa až vyrovnajú pohľad.a záväzky!?Lebo už boli uplatnené po 31.10.
0 0
renča1 renča1

renča1 je offline (nepripojený) renča1

:-D
marcik
takže stačí urobiť aktuálnu uzávierku účt.kníh k 31.10. a potom jednou položkou napočítam príjem a druhou výdaj k 31.12. o ktorom píšem do daň priznania.a tam sa až vyrovnajú pohľad.a záväzky!?Lebo už boli uplatnené po 31.10.
áno toto sa týka len neuhradených pohľadávok a neuhradených záväzkov a napočítaš nie príjem ale pohľadávky a namiesto výdaja budeš napočítavať závazky k 31.10.06.


Ale ak ti vznikli ostatné výdavky po ukončení živnosti a týkajú sa podnikania ako sú poplatky na účte po 31.10.06 tak o nich budeš účtovať cez ID ako uzavier.operácie k 31.10.06.
0 0
sway sway

sway je offline (nepripojený) sway

som človek ktorého poteší keď niekomu dobre poradí, a nik mu nemá za zlé, keď sa pýta na "samozrejmosti" a hlavne som žena - žienka ...viac
marcik
takže stačí urobiť aktuálnu uzávierku účt.kníh k 31.10. a potom jednou položkou napočítam príjem a druhou výdaj k 31.12. o ktorom píšem do daň priznania.a tam sa až vyrovnajú pohľad.a záväzky!?Lebo už boli uplatnené po 31.10.
Ano, sprav uzávierku v účtovníctve a tak ako ti radili predomnou - to všetko je OK, Ty si v daňovom priznaní na strane 4 do riadku 40 dáš položky zvyšujúce ZD ktoré si nasčítala (odporúčam hodiť si to do tabulky a mať pri kopii DP ako svoju prilohu, nech vieš z čoho sa ti suma skladá) a potom dáš do riadku 41 položky znižujúce ZD.
a budeš mať správny ZD.
1 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať