Zavrieť

Porady

dobropis z minulého roku

29.11.2016 sme obdržali dobropis s dátumom 07.09.2015. Treba podať dodatočné daň.priznanie a KV DPH , alebo faktúru zaradiť do 11.2016? Obe firmy sme s SK DPH. Ďakujem
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    emma01 je offline (nepripojený) emma01

    emma01
    Pozri § 53 ods. 1 zákona o DPH. Pokiaľ ide o zákonný dobropis, teda je vystavený podľa § 25 ods. 1, účtuješ v tom období, kedy si dostala doklad o oprave základu dane.
    Opravné faktúry sa v KV - odd. C1, C2 vždy uvádzajú v riadnom KV i keby si tieto uvádzala v dodat. daň. priznaní. Viď. poučenie a usmernenie k vypĺňaniu KV.
    Naposledy upravil emma01 : 02.12.16 at 05:30 Dôvod: doplnenie

    1maaja je offline (nepripojený) 1maaja

    1maaja
    Podla mojho nazoru dodat. DP a KV DPH. Neda sa to zaradit do r.2016. Mala som tiez taketo pripady a bolo mi z FS povedane, ze treba urobit dodat.

    dobropis z minulého roku

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.